咨询
Q

老师这笔分录怎么做啊?

老师这笔分录怎么做啊?
2021-01-08 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-08 20:52

您好,借银行存款8000贷主营业务收入,应交税费应交增值税

头像
快账用户1567 追问 2021-01-08 20:52

谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2021-01-08 20:55

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

头像
快账用户1567 追问 2021-01-08 20:57

老师还有一个问题,我们库存的衣服都都发给运动员了,进来的发票做了借库存商品,那成本怎么结转啊

头像
齐红老师 解答 2021-01-08 21:09

您好,运动员与您企业是什么关系?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,借银行存款8000贷主营业务收入,应交税费应交增值税
2021-01-08
你这是**的理财收益吗
2021-08-28
同学你好,是支付之前欠的款项么?
2021-01-05
同学你好 是偿还个人借款么?
2021-01-06
你好 借:预付账款 贷:银行存款 等到对方把发票给你们 借:管理费用---保险费 贷:预付账款
2021-01-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×