账务处理:收到 200 万赔偿款计入营业外收入,分录为借:银行存款 200 万,贷:营业外收入 —— 质量赔偿收入 200 万;若此前计提过相关损失,先冲减对应科目,差额入营业外收入。 增值税:无需转出已抵扣进项,也不用缴纳增值税(赔偿款非应税收入)。 所得税:200 万需并入当期应纳税所得额,按 25% 税率缴税;若前期已税前扣除相关损失,可冲减对应损失后计税。

老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
老师,要是知道去的哪些公司会被预警,需要怎么去接这个业务呢?
我们公司是卖监控的,购买方是卖酒的公司,没钱支付我们的货款,有十几万块钱,对方可以用酒抵货款吗?对方开十几万酒的发票给我们会不会引起税务稽查?我们公司能不能税前扣除?
请问老师,我们公司材料贸易公司,下游对接国企,偶尔会开着零散的合作单位,他们要求我们多开,比如合同实际供货50万,要求我们开票100万,扣下税点的钱付给我们,这样对我们风险大吗?我们进项也不够,该怎么解决合适呢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师资产负债表与利润表有什么勾稽关系
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因为我之前查到说法不一,那个老师说需要冲红这部分材料款,然后缴纳那部分增值税和所得税, 那老师我们支付给客户的赔偿款是不是可以计入营业外支出,这部分也是可以税前扣除的吧?
同学你好 营业外支出不能税前扣除 得调增
那就是我们收到的质量赔偿款200万需要缴纳所得税,然后我们支付给客户的赔偿款200万不能税前扣除,那我们岂不是需要承担400万的所得税
是的 除非这个二百万给你开发票