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@朴老师,@董老师我们收到之前支付给供应商的材料款共200万,这部分之前已经收到发票并抵扣了进项,因为质量问题,打官司,法院判决他们支付我们这个质量赔偿款,请问这部分应该如何账务处理以及增值税和所得税怎么处理?

2025-12-10 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-10 16:19

账务处理:收到 200 万赔偿款计入营业外收入,分录为借:银行存款 200 万,贷:营业外收入 —— 质量赔偿收入 200 万;若此前计提过相关损失,先冲减对应科目,差额入营业外收入。 增值税:无需转出已抵扣进项,也不用缴纳增值税(赔偿款非应税收入)。 所得税:200 万需并入当期应纳税所得额,按 25% 税率缴税;若前期已税前扣除相关损失,可冲减对应损失后计税。

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快账用户9908 追问 2025-12-10 16:23

因为我之前查到说法不一,那个老师说需要冲红这部分材料款,然后缴纳那部分增值税和所得税, 那老师我们支付给客户的赔偿款是不是可以计入营业外支出,这部分也是可以税前扣除的吧?

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齐红老师 解答 2025-12-10 16:25

同学你好 营业外支出不能税前扣除 得调增

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快账用户9908 追问 2025-12-10 16:26

那就是我们收到的质量赔偿款200万需要缴纳所得税,然后我们支付给客户的赔偿款200万不能税前扣除,那我们岂不是需要承担400万的所得税

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齐红老师 解答 2025-12-10 16:33

是的 除非这个二百万给你开发票

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