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老师,怎么这个月多了一个《主附税费合并申报》,这个要怎么填?

老师,怎么这个月多了一个《主附税费合并申报》,这个要怎么填?
2021-01-09 12:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-09 12:53

你好这个是税务局想着你们怕申请多种税费申报;你们太多表了怕忘了,所以有主附税费合并申报功能上线;1,。进入“主附税费合并申报”界面,若您为消费税纳税人,则需要先填写消费税申报表,保存确认后再填写增值税等其他申报表 2. 若您为文化事业建设费缴费人,则需保存确认主税和附加税费申报表后,才能填写文化事业建设费申报表。3.消费税申报,点击“填写申报表”,进入消费税申报表,正确填写申报表后,点击“保存确认消费税信息”,保存成功后,点击“返回合并申报”4.增值税申报,点击“填写申报表”,进入增值税申报表,在这里,我们以小规模纳税人为例,通过发票数据汇总页,将当月开具发票信息一键导入申报表后,点击“保存确认增值税信息”,保存成功后,点击“返回合并申报” 5.附加税(费)申报,点击“填写申报表”,进入附加税(费)申报表,确认增值税及消费税附加税(费)信息后,点击“保存确认城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加信息”,保存成功后,点击“返回合并申报”6.文化事业建设费申报,点击“填写申报表”,进入文化事业建设费申报表,正确填写申报表后,点击“保存文化事业建设费信息”,保存成功后,点击“返回合并申报” 7.至此,所有的主附税费申报表状态均已为“已保存确认”,点击“提交主附税费合并申报信息” 8.您可选择点击“合并缴纳税款”进行税款缴纳,这样主附税费合并申报缴税就完成啦

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快账用户5171 追问 2021-01-09 13:44

老师,这句话是什么意思?

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快账用户5171 追问 2021-01-09 13:44

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

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齐红老师 解答 2021-01-09 13:46

 你好 我给你举例 。你就明白了。    你这个实际就是小微企业企业所得税的优惠政策;比如1.小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税; 你假如19年的年应纳税所得额是80万 那么你的企业所得税=80万*25%*20% 2.对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 假如你19年年应纳税所得额是250万 那么你的企业所得税=100万*25%*20%%2B(250万-100万)*50%*20% 这样来计算的。 我给你举例说明了 很详细了;你看下 

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2021-01-09
你好,主附税费合并申报是可以附加税一起合并申报的呢,综合申报是申报除了附加税,增值税和所得税之外的税种,都可以申报
2020-10-12
同学,你好 如果没有单独申报主附税,可以合并申报,如果已经单独申报,则可以不填写
2020-10-23
同学你好,如果有交增值税,申报表最下方的附加税会自动带出来,如果没有,可以直接申报
2021-08-08
是的 三个表 有消费税也合并一块了
2021-08-01
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