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老师我想问一下,我接手一家公司的账,然后用软件录入期初数,却发现无法平衡。就假如银行账款期初录入100000可是没有贷方数据,然后还有法人内部转账,我本来想借:其他应付款 贷银行存款,可是却发现这样其他应付款是负的,我没以前的具体数据 怎么办

2021-01-09 21:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-09 21:52

盘点做期初不平收入未分配利润,或者你这个做,借银行 贷其他应付款就可以, 

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快账用户1208 追问 2021-01-09 21:54

好的 老师盘点做期初不平收入未分配利润这是什么意思?

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齐红老师 解答 2021-01-09 21:57

这个意思是要是有银行,要是有固定资产,存货,这个对应这个负债,往来,都输入,这个不是按之前凭证一点一点补齐账,按这个就会不平,这个不平就是输入期初未分配利润这个下面,

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快账用户1208 追问 2021-01-09 22:02

老师 银行存款那里我理解 我直接往其他应付款里做,但是假如 存货固定资产往来期初怎么处理?是做个假定的会计分录吗?能具体列一下吗?谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-09 22:08

不是做分录,直接盘点数据做期初下面,你不是软件做账,有期初输入数字吗,这个输入进去,

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盘点做期初不平收入未分配利润,或者你这个做,借银行 贷其他应付款就可以, 
2021-01-09
您好,这个的话,最后 借 其他应付款  贷 银行存款,你采购的话,做库存商品,没错
2023-12-10
你好,你这个是外帐还是内账 不平的话差额放到利润分配未分配利润里面就行
2023-09-14
你好,学员,这个花掉的900计入期初未分配利润
2022-06-11
做借其他应收款 法人 贷银行存款
2021-11-10
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