同学,你好。是可以的。

2020年的进项税我今年不抵扣,留2021年抵可以吗
2021年的留抵进项票里面有2020年1月的可以吗
老师,今年年末的进项发票,2022年还可以抵扣吗?进项留抵税额,2022年还可以用吗?
2021年度进项发票留抵多余的金额可以留2022年度抵扣吗?是按年度抵扣的吗?
老师请问我们这几个公司生意不好,进项税额票大于销账很多,今年不抵扣玩,留到明天抵扣可以吗?发票日期是2021年的。
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
含税单价3620,差额征收5%,不含税单价怎么算
找郭老师,老师,昨天聊到13万做老板娘借款,如果做收入,多了13的钱又不是进货款,是补交23年的社保,我怎么跟老板娘说这个事呢?一月到7也补交23年了33万的社保,一共补交47万了,我说难怪我的进项少了,原来抵了这些。前面我都没想到。 如果做收入,无形中多用我的进项,本来我的进项来源就是有,商场租金(商场开店),管理费,按摩椅分成得进项,还有最大的就是进按摩椅货款 。其他没有来源了,我是怕我的进项发票不够。
您好老师 停车场管理公司,收取的管理费,税务上属于租赁还是服务。谢谢老师
老师好!问下10月份取得一张正数购进产品发票,又取得一张一样的红冲的负数发票,做账该咋处理?
老师:税务稽查几年前的,补交附加税,现在如何做账务处理?
老师她,个体工商户收客户款一定要对公吗
老师。我个税报完了。也扣了181块钱税。我发现每个人少报600元,我怎么弄?
老师你好,请问购进的汽车要不要交印花税的
开具律师费给保险公司必须要签合同吗?对方说不签合同直接开票可以吗
那需要做什么账务处理吗
同学,你好。 采购入账时分录: 借:资产、成本费用等对应科目 借:应交税费-应交增值税-待认证抵扣税额 贷:应付账款 抵扣时分录: 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税额
我购进时分录,借:库存商品,应交增值税--进项税,贷:应付账款
没有抵扣这个分录,是不是错了
同学,你好。没抵扣,应该通过待认证科目的
以前都没有做,现在要怎么处理呢
同学,你好,可以相反调整结转。
老师是交样吧
同学,你好。是这样的。