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大家好我想请教下,我公司为购货方,销售方备件降价,给我,我给对方开具红字信息表,销售方给我红字发票,我收到红字发票,报税这个收入应该记入哪里?

2021-01-10 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-10 16:57

同学你好,销售方给您方开红发票,您方是冲减成本和进项税额的,不涉及收入

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快账用户6157 追问 2021-01-10 16:58

老师那我多交的那个税,申报了,下次开票抵掉了对吗

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快账用户6157 追问 2021-01-10 16:59

不是我说错了,那我只要做账不用报对吧

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快账用户6157 追问 2021-01-10 17:01

老师之前进项抵扣了的下次报税是不是要转出呀

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齐红老师 解答 2021-01-10 17:08

同学你好,是的,收到红字发票,账上冲减进项税额,申报时填进项税额转出项

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同学你好,销售方给您方开红发票,您方是冲减成本和进项税额的,不涉及收入
2021-01-10
借xx 负数 贷xx 负数,进项税额转出,收到红字发票直接贴后面和红字信息表,不需要再做别的,
2020-09-18
对的,是的,是这么做的。
2024-02-29
如果对方没有认证抵扣的话,就是你们自己开红字发票信息表。
2021-12-15
您好 对方可以把红字信息表文件导出来发给您 然后您接收后导入
2021-06-17
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