您好 公司所有的应付应收往来,包含费用往来

请教老师,公司跟个人的往来款,公司跟公司的往来款,科目都用其他应付款来核算,有没有问题?
老师,(应收应付预收预付账款科目是专门核算公司业务往来的吗?其他应收其他应付账款科目是核算费用往来的吗?)这么理解对吗?
老师公司所有的应付应收往来,包含费用往来吗?
所入收入是直接转总公司账户,往来有应收总公司往来款余额,原来借总公司的资金可以直接冲总公司往来吗
老师,之前会计做账其他应付款-法人科目有包含报销的有包含法人和对公往来走账的,现在老板就是让分开来:分别为:其他应付款-法人银行往来,其他应付款-法人其他代垫款, 他本人和银行的往来按照利息来做账,是不是可以降低利润增加成本啊
手误作废了上月的个税申报,这月申报完我才发现,现在我想切换到10月申报个税,自然人显示不在征期内了?不能在扣缴端操作了吗?
一个人有多个个体户,增值税怎么申报?多个个体已经超过500万,是按照13%交增值税?
老师,私人转到公帐上的钱,不需要开票该怎么办?要退回去吗
一个人名下有几个执照,增值税是怎么申报,是分开申报吗。还是超过500万的销售额要合并申报13%吗
公司支付诉讼费,没有发票,只有缴款通知书,可以税前扣除吗?
在自然人电子税务扣缴端这个我应该怎么选呢?
财务内审什么呀老师谢谢
老师,我是长沙的做亚马逊出口一般纳税人公司,后期要申请出口退税的。是不是每次报关成功之后都要手动在电子税务局去导入报关单呢?
两个公司挂往来,一个公司其他应收款在资产负债表显示-5000,另一个公司在其他应收款在资产负债表显示正数5000,两个报表需要合并,资产负债表的这个数怎么更改
资料:某公司2×19年4月份发生了以下的经济业务:(1)4月2日,收回某单位所欠本企业的货款312800元,存入银行。(2)4月7日,用银行存款102000元购入一台不需要安装的设备,投入使用。(3)4月10日,仓库发出材料用于产品的生产价值55250元。(4)4月12日,开出现金支票从银行提取现金42500元备用。(5)4月18日,从银行取得临时借款850000元,存入银行。(6)4月20日,用银行存款272000元偿还应付账款。(7)4月25日,企业的公出人员出差预借差旅费17000元,付给现金。(8)4月30日,收到银行通知,本月水电费为10200元。要求:在专用记账凭证上分别编制本月业务的会计分录,并对记账凭证进行编号(自己选择编号方法)。专用记账凭证的样式如附件所示。将这些按照要求填到表格中
比如同一个公司。业务1:购买交换机,款付了发票和物品未到,借:其他应付款-安安公司。贷:银行存款。业务2:购买电话机,款付了、发票到了、物品也到了。借:周转材料-低值易耗品 贷:银行存款。(两笔业务同一个公司,第一笔通过往来账户核算,第二笔未通过往来账户核算。登记往来台账时是不是只要登记第一笔业务就行?还是都要登记?)
登记往来台账时是只要登记第一笔业务就行 不过建议第二笔也通过往来核算 把发票也做个往来
那如果后期又遇到其他业务,第一次发生交易时三流同时发生没通过往来核算,后期又发生交易不是三流同时发生,那需要调整前期的吗?(还是最好只要是对公的业务都通过往来去核算,哪怕三流同时发生分录也通过一下往来?如果是这样可以在一个分录上写两笔分录吗?我不是每天都在公司基本一个月的帐一起做同一个月同一家同一个业务他们会贴在一起)
最好只要是对公的业务都通过往来去核算 哪怕三流同时发生分录也通过一下往来 可以在一个分录上写两笔分录
那员工采购或费用报销,登记往来台账需要体现具体采购公司的名称吗?还是只要体现员工名称就行就行?
员工采购或费用报销 只要体现员工名称就行