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酒店行业 一般纳税人 月底作价税分离 但是由于有进项,实际我缴纳的税额没有那么多 那么我多计提的税金怎么办呢

2021-01-10 21:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-10 21:04

你好 你们不是免税的吗

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快账用户2497 追问 2021-01-10 21:05

19年 不免税。贷方有金额,那不是相当于我多冲减收入了吗?

19年 不免税。贷方有金额,那不是相当于我多冲减收入了吗?
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齐红老师 解答 2021-01-10 21:08

你需要核对下你的销项和你申报的一致不

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你好 你们不是免税的吗
2021-01-10
你好   你就补做加计扣除的分录就行了。    补做 之后 在去核对留抵进项税 金额是否一致   你本身这个加计扣除  应该是要计入借应交税费 贷 其他收益  银行存款
2021-05-08
还有其他的发票吗?两种做法一种是不认证,交税 另一种做法认证之后不交税
2024-12-17
你好,你是填写申报表做进项税额转出了吗?
2021-11-25
你下个月勾选的进项税,也是需要是11月及11月之前的发票,才可以抵扣11月的销项税的
2020-12-14
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