你好 你们不是免税的吗
我是一般纳税人,由于11月份没有进项,导致我需要缴纳增值税和附加税将近20000元钱,而且账上没有那么多钱,我能不能这个月先申报不交款,下个月申报的时候进项勾选之后,抵掉上个月的税钱之后,再把差额部分缴纳一下和缴纳部分滞纳金
酒店行业 一般纳税人 月底作价税分离 但是由于有进项,实际我缴纳的税额没有那么多 那么我多计提的税金怎么办呢
老师,你好!我公司由于去年进项发票抵扣太多,税局要求我转出5万元进项税额,但是没有要求我做账务调整,那么我这个月多缴纳5万元的增值税要怎么做分录呢?
建筑公司一般纳税人,本月开票增值税额72011.02,异地预缴增值税4255.11,那要勾选认证多少金额的税费就不用缴税了,怎么查询上个月有没有留底的进项呢
12月由于加计抵减导致上月多计提了税费,计提的时候附加税计提到营业税金及附加,但这个是损益类科目,期末结转损益的时候结转掉了,可实际我在这个月并没有缴纳那么多,由此导致的税费虚增如何冲回呢
19年 不免税。贷方有金额,那不是相当于我多冲减收入了吗?
你需要核对下你的销项和你申报的一致不