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劳务不在公司,在集团公司,但是出差到我们公司,发票开我们公司,这样我们做报差旅费吗?那个旅客运输发票能抵扣吗???

2021-01-11 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-11 10:33

如果说是有相关的业务往来,合作是可以作为你公司的费用的,但是这个员工不在你公司,劳务关系不再理公司,不能抵扣。

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快账用户5998 追问 2021-01-11 11:00

必须要劳务关系在我们公司才可以,对吗?

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齐红老师 解答 2021-01-11 11:36

对的,就是这个意思的

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快账用户5998 追问 2021-01-11 14:03

那我们报销这些费用,是进差旅费吗?

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齐红老师 解答 2021-01-11 14:49

这个是属于差旅费的,按照差旅费用处理。

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快账用户5998 追问 2021-01-11 14:50

那我想问问顾问发生旅客运输,可以抵扣吗?

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齐红老师 解答 2021-01-11 14:51

不能够抵扣,因为这个不是属于你的员工。

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快账用户5998 追问 2021-01-11 14:51

我们签订了顾问协议也不可以,对吗?

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齐红老师 解答 2021-01-11 14:54

不可以,这个可以抵扣的前提一定是和你发生劳务关系,劳动关系的这一切。

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快账用户5998 追问 2021-01-11 14:56

那工资在发放,社保委托第三方够买,劳务关系是这里的,可以抵扣吧?

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齐红老师 解答 2021-01-11 15:45

如果说你能够证明劳动关系在你公司就可以抵扣呀。

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同学,你好 发票抬头是你们公司,就在你们公司报
2021-01-11
如果说是有相关的业务往来,合作是可以作为你公司的费用的,但是这个员工不在你公司,劳务关系不再理公司,不能抵扣。
2021-01-11
你好;  谁的员工谁来报销 ; 不是自己员工的话报销走借管理费用-招待费贷银行存款    
2021-12-07
你好 ;       那你现在法人在公司开展的业务  是可以报销的。  出差的差旅费是可以抵扣的 
2021-09-09
这个不属于公司的员工,报销款属于招待费,不能抵扣进项税。
2020-08-14
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