您好,如果您是一般纳税人,借:库存商品(或原材料) 应交税费一应交增值税(进项税额) 贷:银行存
请问一下,我公司是制造业的,生产木质家具的,客户在我家买的家具,我们公司从外面买来的床垫,开进来的发票,要如何做账叻?
请问老师, 1,我们公司是贸易公司,作为购买方,收到上家销售方垫付的一张物流公司开具给我们公司的物流发票,请问我怎么进行会计处理。 2,我们作为销售方要把货物及这笔物流费转给下家应该怎么开具发票和进行会计处理,我们公司也没有开具物流发票的资质。
我们是电梯安装公司,从外面找安装公司给客户装电梯,请问从电梯厂家买电梯,开具的电梯发票我公司可以入成本吗。
老师 我想问下我们注册了个个体户,专门用来开蔬菜发票的,需要过账这些吗,因为我们公司做餐饮的,难免会在外面买那些家民自家卖的蔬菜
请问老师,我们公司经营范围是汽车零部件生产加工制造,去年接了一个项目,我们的上家让我们公司购买模具,他们那边出65%的模具款,余下35%分摊到产品当中,现在的问题是我们开具了模具销售发票到上家那边,我们公司这边应该怎样做账呢,之前买进来的时候做的固定资产折旧,现在本月开了销售模具的发票,但是成本应该怎么结转呢?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
这个床垫12月份买来已经卖出去了,怎么做分录?发票要1月份才开进来,是普票主要是结转成本的时候,怎么做分录? 谢谢
您好,购入时借:库存商品 贷:银行存款
您好,发票开来,若数据一致,将发票贴到12月凭证就行了
您好,结转成本。借:主营业务成本 贷:库存商品
货物12月份已经发出去了,发票要1月才能开给我们
您好,只要数据一致就没问题,贴上就行
结转成本肯定要在12月就把成本给转了呀?
您好,是在12月结转的
12月货到,发票未到,我是不是要做暂估入库叻?,发票到了,再 冲账叻?
您好,如果1月发票数据与12月入库的一样,就不用暂估了,因为是普通发票
款也没有付的,你的意思是,账做到12月份,1月份付款了,才能给我开发票进来?
您好,应该是这样的