您好,是的,您的处理非常正确。
老师,你好。我们是子公司,转给总司500元因没有发票,总司不退回。是做下面分录核销吗? 借:资产减值损失(信用减值损失) 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:其他应收款
习题9题,老师解释应收平均平均值时要加回坏账,是为了匹配,意思收入未减坏账准备因而应收也不能减,我疑惑,哪里收入中没减,用会计分录,借资产减值损失,贷坏账准备,减值损失不是影响到了收入总额?
老师你好,我们之前对应收账款计提了坏账准备:借:资产减值损失 100元,贷:坏账准备 100元,现在这笔应收账款2000元确定收不回了,做营业外支出,分录是这样做吗?:借:坏账准备100元 营业外支出1900元,贷:应收账款2000元
老师,我们公司有一笔坏账,是应收账款,收不回来了,对方公司注销了,我想做 借:资产减值损失 贷:坏账准备。 借:坏账准备, 贷:应收账款/其他应收款。 我们是企业会计准则,没有资产减值损失和坏账准备,我应该在哪里添加?
老师 公司没有计提坏账准备,有一客户经法院判决只收回小部分应收款,不能收回部分做借:信用减值损失,贷:应收账款减值准备,然后借:应收账款减值准备,贷应收账款可以吗
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
没有附件也可以?
您好,您这个有内部审批即可,
老师,看了没有以上科目,企业会计准则,可否计入营业外支出,这样情况较少
您好,您还是计入相关费用科目,做无票支出即可,
那不能税前扣除了
您好,是的,无论计哪个科目,这个都不能税前扣除