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请问一下我们是合作社,政府给了我们一笔补助金10万,我们开了一张发票给他们,怎么做分录?我们是小规模

2021-01-13 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-13 09:12

 你好   借 银行存款 贷营业外收入  应交税费   

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快账用户4350 追问 2021-01-13 09:20

合作社不是借银行存款,贷专项应付款吗?这个应交税费也要体现出来么?

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齐红老师 解答 2021-01-13 09:26

 你好  你们如果是专项补助的话 都不需要缴纳税费了。 这个是 可以免的  不用 体现税费了   

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快账用户4350 追问 2021-01-13 09:34

是专项补助,但是我们开了一张发票,在税务那边不是应该体现在营业收入里面吗?所以我到底是计入在专项应付款还是计入营业收入里面?

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齐红老师 解答 2021-01-13 09:37

 你好     体现在专项应付款里面去核算就行了。   

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快账用户4350 追问 2021-01-13 09:40

那给我们这笔脆李刷白补助10万了,我们支出的材料费和工资怎么做分录?用这十万块钱付出去的

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齐红老师 解答 2021-01-13 09:44

 你好    借  原材料   等贷银行存款       按这个来 做支付 。   

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快账用户4350 追问 2021-01-13 15:17

老师这个材料已经直接用来脆李刷白了怎么做,这个脆李刷白我们是帮着管护的那种

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:27

 你好  借  成本贷银行存款。      计入 成本去核算   

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 你好   借 银行存款 贷营业外收入  应交税费   
2021-01-13
同学你好 你开出去发票是你的收入了,就不是补助了
2021-01-13
你好 借:其他应收款 贷:营业外收入等
2020-10-30
您好,计入管理费用科目
2021-01-15
 你好        挂其他应付款。 你分别来体现   
2021-01-12
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