你好 借 银行存款 贷营业外收入 应交税费
老师,我想问一下,我们公司是环保企业,每年都有政府补助,我们给政府开了票,但是,换没有收到政府钱的时候,这张发票该怎么写分录
请问一下我们是合作社,政府给了我们一笔补助金10万,我们开了一张发票给他们,怎么做分录?
老师您好,请问我们合同金额一共是100万,但对方只给我们了90万,还有10万没给我们支付,我们发票也是开了90我,请问这笔分录该如何做?
请问自产产品送给客户的会计分录怎样做?需要开发票给客户吗?
老师,6月份买了一台1183元的空调没有入固定资产,金额太小了,可以这样操作吧
老师股权转让个人所得税怎么缴纳
抖音平台买钻石充值,平台开了不征税的预付卡充值普通发票,我用钻石去换礼物打赏主播了,充值的钱开始消费了,消费的这有可能是公司费用也有可能是成本,我需要开这部分发票入账不呢,还是直接用消费明细和支付凭证入费用或成本,这个所得税可以税前扣除吗
老师,您好!请问一下放弃小微企业优惠政策,把小微企业转成非小微企业怎么转呢
老师好,环境保护税入管理费用还是税金及附加
家权老师,我们肯定是不会给人家报工资的,因为每次用的人也不一样,现在就想今后在有这种情况怎么做能合理点,就我们现在的情况
企业要注销,实收资本还有100万,应该如何处理?需要缴税吗?
去年到四季度,暂估成本15万,但是汇算清缴时没收到发票,2024年度汇算调增了这笔没有发票的15万暂估成本,2025年来票了汇算清缴还需要纳税调减15万吗
长期股权投资在清算的时候怎么清理呢
合作社不是借银行存款,贷专项应付款吗?这个应交税费也要体现出来么?
你好 你们如果是专项补助的话 都不需要缴纳税费了。 这个是 可以免的 不用 体现税费了
是专项补助,但是我们开了一张发票,在税务那边不是应该体现在营业收入里面吗?所以我到底是计入在专项应付款还是计入营业收入里面?
你好 体现在专项应付款里面去核算就行了。
那给我们这笔脆李刷白补助10万了,我们支出的材料费和工资怎么做分录?用这十万块钱付出去的
你好 借 原材料 等贷银行存款 按这个来 做支付 。
老师这个材料已经直接用来脆李刷白了怎么做,这个脆李刷白我们是帮着管护的那种
你好 借 成本贷银行存款。 计入 成本去核算