当时是怎么做的会计分录。 正常是借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
老师,我之前五月份做了一笔固定资产清理,但是我的累计折旧错了,当时做的时候少了折旧了那笔数我现在该怎么改
老师,固定资产清理一般是: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 我想问的是办公桌当时买是1000元,一次性累计折旧1000元,那现在桌子坏了就丟了,那么借:固定资产清理填什么数? 现在桌子丢了,应该账上怎么处理
你好 我接手一家账务 3月份的时候入了一个固定资产借方余额是446017.70 但是我看累计折旧也是在3月份做了一笔423716.82 然后以后月份就没有折旧了 这个是做账错误吗
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,两年前买了台电脑4800元,当时计提了折旧,借管理费用,贷累计折旧,又做了一笔:借累计折旧,贷固定资产,现在发现后面这笔分录错的,现在该怎么处理合适啊?求教?
计提社保时,计提了14个人的其他应收款个人社保部分,但发工资时,因有一个员工离职,同事没有扣除个人社保金额,直接发放了,那做发放工资账的时候,其他应收款个人社保部分就有余额,这笔账应该怎么做
24年计提的,25年收到发票啦,那发票时附再24年还是25年,然后记账凭证是啥
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
老师,晚上好!我想请教一下
个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
个税除了在个税APP能查看交没交费。电子税务局里能看到吗?
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账,是否影响利润
固定资产是当月减少也需要计提的,但是我当时没有计提所以累计折旧就错了,那我现在该怎么改
那就是你少记了费用,现在要补提下折旧。 借管理费用等贷累计折旧 冲减多记的固定资产清理,借固定资产清理负数 累计折旧 正数