你好,分摊七八月份儿的合计。
老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
我们7月份的工资9月份才发,本来是8月发的但是没发,7月份我没计提,之前是发了就做的个计提加发放,那现在8月份的账要不要做应付工资或者计提7月份的工资呢,还是等9月份发了再一起做
老师,我7月有笔业务要摊销,但是我9月才把7、8、9三个月账一起做,那我只在9月分摊这个月还是分摊7、8、9三个月的总费用啊
老师,我们是劳务公司,工地有个人7月份就入职了,但是我这个月才知道,我们一个季度做一次帐,把他工资7、8、9三个月都做进当期工资表了,但是申报个税,7、8月份没有给他申报,9月一次给他申报3个月的工资可以吗?
老师,请问一下我的业务有一笔电梯保养服务2406-2411月共半年的合同,但是我是7月才收到合同付的款 那在这个2407月我的摊销是不是需要把2406月的做一起,意思就是一起摊两个月的费用,可以吗,还是需要回2406月修改账加一笔摊销
请教老师:如果网络推广费要到九月才到期,但是由于优惠活动这个月由股东垫付。那么分录是这样吗:借,预付账款;贷,其他应付款。待九月再冲回,分录:借,其他应付款;贷,银行存款。 另外去年网络推广至今年9月,但估计有推广币余额产生(根据平台要求,余额打八折,有效期可延续3个月),分录需要做吗?要做的话怎么做? 还有就是从新套餐9月开始如果把旧的推广币用完了,再充值,这个分录怎么做?是划归管理费用和银行存款吗?谢过
老师,我们一般纳税人。税务局说让把合同那些都规整好。合同我们应该多少钱金额以上要合同???
请问下国际货运代理美金账户能收连连支付第三方平台转的美金吗
请问一下车子属于其他固定资产吗
国务院部门依法设立、管理的法律、行政法规、部门规章授权的组织和派出机构申请行政复议找国务院部门,遇到题目里的时候怎么能够判断属不属于这个国务院部门呢
我们公司出口货物的销售发票这个月开了,那本月需要问货代公司索要运费发票吗?申请出口退税需要运费发票吗?
老师,A是我们一个中间商,我们将货物卖个A,他什么时候把货卖给了第三方,第三方给我们转款,但是发货的时候我已经做了凭证:借应收账款-A,贷主营业务收入,那若干月后第三方给我们回款,我怎么做账?
老师个人独资企业报的是生产经营所得。还需要缴纳实收资本吗。注册资金2万
老师。我们今年可能有3笔分红,我们做一个协议还是,分别做3个协议
老师,这样要怎样弄啊?说我修改了信息,没有提交并公示