同学你好,第一个分录是 借:银行存款 8 贷:财务费用 8 第二个分录是 借:管理费用或者销售费用(具体看是给哪个部门用)1000 贷:银行存款 1000 第三个分录是 借:管理费用 850 贷:银行存款 850 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 850 贷:管理费用 850

老师想让您帮我看一下,一个月的账务是否正确
老师想让你帮我看一下一整月的账,这是3个,都怎么写分录
老师,帮我看一下这个题的所有分录怎么写
老师,帮我看一下这题的分录怎么写
老师你帮我看一下这个是1月份的账什么都没做吗?
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
老师这是手里的原始凭证
还有3张,就全了
同学你还有什么疑问?
这是我自己做的整月账,老师,你看我还有没有什么必须要做的账,我没做,还有哪个分录做错了,其他的错误还有没有
同学你的照片有点糊哦,我看不清,不过上面的有3个分录可以按照我上面说的,我看了你剩下的原始附件,我这边给您说下:1.计提固定知产的折旧,借:管理费用等(具体看哪个部门的固定资产) 贷:累计折旧 2.网银注册费是 借:财务费用 贷:银行存款 3.缴纳税款 借:应交税费 贷:银行存款 4.计提和发放工资 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保公积金个人缴纳部分 应交税费-应交个人所得税
老师这回能看清楚吗?老师帮我仔细看一下吧,上月我也让你们的老师看了,但是他告诉我没问题,结果我这月发现上月社保没计提,社保付款的金额还写错了
同学你好,那个汽油费不应该去成本呢,应该去费用,具体看哪个部门人员报销。然后那个购买税盘的请咨询下当地税务局,一般是可以全额抵扣的,如果全额抵扣,请你不要抵扣,也不要做进项税额,按照我上面最开始写的分录即可
老师,我是一般人的运输公司,那个是外部设备,不全额抵扣,正常做费用就行老师,还有其他的问题吗?老师,其他有错的吗?
同学,没看出什么问题了,不过你更正的11月凭证,请你看下1767.74是否在12月有扣这笔钱,如果是就没有问题
老师你这个数是从哪里出来的,我看凭证上我没有这个数
同学你好,是1467.74这个数据
确定老师有这个钱
好的同学,那可以了呢