同学你好!多计提的部分 先转回 借:应交税费-应交所得税 贷:所得税费用 实际缴纳 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
之前计提的企业所得税,计提的多了,现在实际缴纳的少,实际缴纳的话咋做分录,多提的部分咋做分录?
老师,计提跟实际缴纳的税款,多交了一分钱怎么做分录
老师比如我这个月计提多了,下个月实际发工资不需要这么多,分录咋写呢???相反计提少了实际发的多。分录咋写
小规模纳税人,计提企业所得税5万,因为有以前年度亏损补,实际缴纳2万,计提分录怎么做?实际缴纳的时候分录怎么做?
计提所得税比实际缴纳的多,请问减免的需要做分录吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。