你好餐饮的要么是福利费,要么是招待费,要么就是差旅费,一般就是这几个。
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
吃饭的还有差旅费的??不明白。
出去跑业务,不吃饭吗?
还有吃饭放福利费的也不明白。我所有的吃饭都是放业务招待费了,所以因为去年没有收入,所以才纠结这个问题
你好,根据业务来你单位员工一块儿聚餐的,做福利费,请客户吃饭的做招待费,个人出去跑业务吃饭的做差旅费。
明白了,那筹建期间没有收入,只有工资,那600是股东直接吃饭了,也有客户。福利费有扣除标准吗?没有我放福利费好了
福利费有扣除比例工资的14%。
工资9500 9500乘14%=1330 两张发票金额600那可以全额扣除了呢
你好事的可以税前扣除。
那我还是按照福利费来了。借管理费用—开办费—福利费 贷库存现金。分录对吗
借管理费用,开办费福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷库存现金。
好的,谢谢你。
不客气的,工作愉快。
对了,忘问了,是公司的股东。监事,财务,吃饭算福利费嘛。其他的员工到没有
你好,算福利费里面的。
好的,谢谢老师。
老师,请问一下可以跟应付职工薪酬-职工工资 用同一个应付职工薪酬科目嘛??
不用客气 工作愉快