你好餐饮的要么是福利费,要么是招待费,要么就是差旅费,一般就是这几个。

老师,请问一下去年11做成立的公司。12月税务登记,12月申报个税3人9500元,餐饮发票600元。没有买税盘没收入,没有银行流水,这个是亏损的,餐饮发票是做管理费用 —开办费- 业务招待费嘛??然后年报汇算清缴怎么报税,不会,
老师,请问一下2020年11月成立的公司12月申报个税。没有银行流水,没有收入,工资9500 两张餐饮发票596 业务招待费能扣除60% 剩下40%汇算清缴需要缴费的嘛
老师,请问一下2020年11月成立的公司12月申报个税。没有银行流水,没有收入,工资9500 两张餐饮发票596 业务招待费能扣除60% 剩下40%汇算清缴需要缴费的嘛。做管理费用—开办费—业务招待费 还是说做管理费用—开办费_其他好点??都是可以的嘛
老师,请问一下公司不开票的话,公司刚成立两三个月,餐饮发票能做账的嘛?没有收入一点业务招待费都不能扣除嘛?要是法人出差吃饭的能扣除嘛?还是说只要是吃饭的,公司没有收入都不能扣除吖?
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答
吃饭的还有差旅费的??不明白。
出去跑业务,不吃饭吗?
还有吃饭放福利费的也不明白。我所有的吃饭都是放业务招待费了,所以因为去年没有收入,所以才纠结这个问题
你好,根据业务来你单位员工一块儿聚餐的,做福利费,请客户吃饭的做招待费,个人出去跑业务吃饭的做差旅费。
明白了,那筹建期间没有收入,只有工资,那600是股东直接吃饭了,也有客户。福利费有扣除标准吗?没有我放福利费好了
福利费有扣除比例工资的14%。
工资9500 9500乘14%=1330 两张发票金额600那可以全额扣除了呢
你好事的可以税前扣除。
那我还是按照福利费来了。借管理费用—开办费—福利费 贷库存现金。分录对吗
借管理费用,开办费福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷库存现金。
好的,谢谢你。
不客气的,工作愉快。
对了,忘问了,是公司的股东。监事,财务,吃饭算福利费嘛。其他的员工到没有
你好,算福利费里面的。
好的,谢谢老师。
老师,请问一下可以跟应付职工薪酬-职工工资 用同一个应付职工薪酬科目嘛??
不用客气 工作愉快