借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
我固定资产原值是10万,累计折旧2万,我卖了7万,这7万怎么做账
情况1 固定资产原值2万,累计折旧2万,没有残值。如果处理的话 是不是就 借累计折旧 贷固定资产-原值。 情况2如果固定资产原值2万,累计折旧1.5万,残值5千,已折旧完毕 处理时 是不是借 累计折旧1.5 固定资产清理5千 贷 固定资产2万 (没有收入,当垃圾丢了) 以上分录是这样做吗?
固定资产处置了。抵账了5800,原值8万,累计折旧7万,请问怎么做账啊?抵账我们还需要缴纳增值税吗
母公司收到子公司划拨的固定资产,母公司固定资产的入账原值应该按照原值还是净值? 比如说子公司固定资产原值10万,累计折旧2万,现值8万。那么母公司固定资产应该做账为借固定资产10万,贷累计折旧2万;还是借固定资产8万。
母公司收到子公司划拨的固定资产,母公司固定资产的入账原值应该按照原值还是净值? 比如说子公司固定资产原值10万,累计折旧2万,现值8万。那么母公司固定资产应该做账为借固定资产10万,贷累计折旧2万;还是借固定资产8万。
有关工资薪金问题,基本工资3000岗位500交通补贴500话费补贴300减掉请假100合计4200.问1.个税申报是按4200申报吧?2.社保缴费基数是按3000吧?公积金缴费基数按多少?
对方客户不付款 沟通完 对方客户经理自己垫付 后期他们公司打款了再让我们打款给他个人 这怎么操作有什么风险 怎样操作比较合规
公户没有接手银行承兑的功能,可以直接去银行开通吗
老师,核对账目的时候,发现把保洁2月份工资多计提了一遍,我是否可以现在红冲掉?
一般纳税人代加工烘干开发票的税率是几个点
老师好,中级会计师证书有含金量嘛?好找工作不?
老师 公司租房是不是来发票才能摊销 公司租车也一样吧
有一笔货款发票收到了,计入成本了,但是部分货款不是对公户付的款,这个怎么记呢,可以冲其他应付款吗 这个应付账款
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
老师下午好!想问下暂估入账这个科目挂账的时候:借:原材料,贷:应付账款-原材料暂估入库,还是贷:应付账款-供应商名称暂估入库
做的对吗
做的对吗
你好,是的, 把营业外支出换成资产处置损益就对了
我的卖价比净值低,我还需要把卖价做成营业外收入吗
比净值低,是亏损也是计入资产处置损益
我固定资产原值是10万,累计折旧2万,我卖了7万,这7万不需要做营业外收入是吗?
不计营业外收入科目计资产处置损益
能不能写上数,做个整体的分录
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理亏损时 借: 资产处置损益 1 贷固定资产清理1 其他数据自己按实际金额填写
也就是说卖的这7万,在借银行贷固定资产清理应交税费中体现,别的地方不体现
您好 是的,就是这样处理的