你好同学,这个正常的处理就可以的同学。 因为财报里的损失已经 自动从固定资产里减出来了

老师你好,我单位处置固定资产,发生固定资产减值准备,借资产减值损失 贷 固定资产减值准备。但是最后财务报表里没有资产减值损失。怎么处理
老师你好,我单位计提固定资产减值准备。借资产减值损失 ,贷固定资产减值准备。最后,资产减值损失在会计报表里没有体现,我该怎么处理
老师,您好,请问处置固定资产时,之前的减值问题,是结转资产减值损失还是减值准备
关于计提减值 借资产减值损失 贷存货跌价准备(存货) 无形资产减值准备(无形资产) 固定资产减值准备(固定资产) 投资性房地产减值准备 除存货之外,其他减值准备一经计提,不得转回 老师我总结的对吗,有没有其他需要计提减值的
计提固定资产减值准备的分录为啥这么理解 借:资产减值损失 贷:*固定资产减值准备 这个减值有真正的发生吗,为啥要记录资产减值损失
老师新年好啊,请教下员工工资1万,个人部分社保783.3和个人部分公积金350都是公司承担,那我这部分是计入工资总额中么?还是只加个人社保部分783.3计入工资总额中,因为代扣部分社保公积金是783.3和350老师你看我总的人力成本全是多少呢?
郭老师请问下我有一张普票按专票入的账,现在我想把这个税额转到原材料里 借应交税费-应交增值税-待认证进项税-39.5 借原材料39.5可以吗 还是借原材料39.5 贷应交税费-待认证进项税39.5 这两个用哪个好呢
老师,跨境电商销售300万,成本50万,利润总额250万,剩余利润姚建多少企业所得税,分红交多少个税呢
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
那财务报表出来的是正确的吗
你好同学是正确的同学报表上用的就是净额
老师,我单位处置房产,原值500万,累计折旧65万,出售前资产评估价格320万,实际出售价300万。老师固定资产减值准备的金额是多少啊
你好同学,这个是500-65-320,这个是减值的金额
老师为什么不减300
你好同学这个是出售价与准备计提是无关的同学