同学,你好,是的按价税合计做。

老师 库存商品为什么是售价入账 为什么要减去商品进销差价 销售商品的时候不是要结转成本吗 库存商品不就是成本吗
老师你好,我司是一般纳税人,购进的商品货到但是发票还没收到,入库时暂估入库,借:库存商品(金额价税合计)贷:银行存款,本月购进的下个月发票才给开,购进的暂估入库商品我方已销售,结转成本时的单价该怎么结转还是含税单价结转成本吗
销售出库结转成本时候 借:主营业务成本 贷:库存商品 我们公司是一般纳税人,用的是个别计价法(销售一个,结转一个成本,即确认收入的同时,结转成本) 这种情况下、 结转成本的金额是不需要计算吧?结转成本金额应该是购进商品取得专票的不含税价格,或者购进商品时,取得普票的含税价格吗? 这样对吗?
暂估商品入账,是价税合计计入库存商品吗?(一般纳税人),因为需要转成本,成本结转的时候也是价税合计的金额吗?
进口商品入库是按完税价格+进口关税+进口消费税入库,结转成本的时候完税价格需要不含税价吗?结转成本怎么计算?
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
因为这是12月份,暂估的,那跨年来了发票,我还怎么处理转出的这笔成本,对方开的专票,还能抵扣吗?
这个抵扣可以的,发票回来以后的销项可以抵扣。
12月份报了所得税申报表了呢?说明成本扣多了,若抵扣的话,还修改申报表吗?
同学,你好,如果多了,你次年进行红冲,再做正常的,汇算的时候,要把这个多出来的成本调减出来,调表不用调账了。
好的,谢谢老师
同学,你好,不客气的。