那你这个收入到底是不是在12月应该确认的就是说已经完工了没有。
尊敬的老师您好:我是建筑劳务公司,总承包在外省承接工程,专业分包劳务给我公司,2019年12月开票给总承包200万,回款70万,之前会计12月计提的工资是1505800元,扣掉个税20124,(个税2020年1月申报扣款)挂其他应付款工资1485676元(我公司到今天没收到工程款就没发工资 ),2020 年1月总承包在没通知我们的前提下直接从农民工专户打给农民工工资400万,并没扣个税,现在我收到代付农民工工资银行回单,请问我公司应收账款130万和其他应付款工资1485676在账上挂一年了,我该怎么做账务处理,谢谢老师回复
老师:您好,我单位是社工机构,执行《民间非营利会计制度》,12月承接的某一个项目发在成本12万,12月未确定收入未开票,这个在财务上怎么处理?税务上(企业所得税)又该怎么处理?
老师好,今天收到这个信息,【广东税务】尊敬的纳税人:经检查发现,截止目前,您单位仍未办理财务会计制度及核算软件备案,请予以高度重视,并于2021年12月8日前在电子税务局办理。电局办理路径:(我要办税→事项办理→涉税事项办理→登记→财务会计制度及核算软件备案)。根据《中华人民共和国税收征收管理法》:从事生产、经营的纳税人的财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件,应当报送税务机关备案。如已备案,请忽略。 以上是要求财务制度备案吗?需要准备什么资料呢
山东宏远有限公司为居民企业,其纳税人识别号为91370722004056710T,所属行业为制造企业。2022年度境内经营业务如下:1.取得销售收入3000万元。2.发生销售成本1500万元。3.发生销售费用700万元(其中含广告费和业务宣传费合计500万元),管理费用500万元(其中含业务招待费20万元、2022年7月发生的用于X产品新技术的研究开发费用共计50万元且未形成无形资产),财务费用50万元(均为利息支出)。4.发生各种税金200万元(含增值税150万元)。5.取得营业外收入100万元(全部为处置固定资产净收益,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外收入”科目),营业外支出77万元(含通过公益性社会团A市B希望小学捐款20万元,会计上记入“营业外支出”科目;支付税收滞纳金50万元,合同违约金5万元,会计上记入“营业外支出”科目;出售无形资产损失2万元,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外收出”科目)。6.2022年7月取得直接投资于其他居民企业连续12
山东宏远有限公司为居民企业,其纳税人识别号为91370722004056710T,所属行业为制造企业。2022年度境内经营业务如下:1.取得销售收入3000万元。2.发生销售成本1500万元。3.发生销售费用700万元(其中含广告费和业务宣传费合计500万元),管理费用500万元(其中含业务招待费20万元、2022年7月发生的用于X产品新技术的研究开发费用共计50万元且未形成无形资产),财务费用50万元(均为利息支出)。4.发生各种税金50万元。5.取得营业外收入100万元(全部为处置圈定资产净收益,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外收入”科目),营业外支出77万元(含通过公益性社会团A市B希望小学捐款20万元,会计上记入“营业外支出”科目:支付税收滞纳金50万元,合同违约金5万元,会计上记入“营业外支出”科目:出售无形资产损失2万元,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外收出”科目)。6.2022年7月取得直接投资于其他居民企业连续12个月以上的权益性投资收益40万元(已在投资方所在地缴纳了企业所得税)。7.计入成本、费用中的实发工资总额为150万元,拨
d选项的意思是即使是发生在资本化前的专门借款辅助费用,也可以资本化。比如,1月发生专门借款1000,辅助费用10,但是2月才开始动工,那1月发生的10元辅助费用也可以资本化
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
12月差不多完工了,1月5号开了发票给客户。
那你这个就在一月份的时候确认为收入,同时结转成本处理。所得税和会计上都是按照这个时间点处理。
那12月发生的这笔费用记入哪个科目呢?我们执行的是民间非营利组织会计科目,没有劳务成本、制造费用那些科目。还是我在会计记入成本,在企业所得税上调增成本呢?
在会计上计入成本,然后后面调整处理就可以了,就你这个是属于经营性的业务,正常是应该放到相关的劳务成本,这些科目处理的。
好的,谢谢
不客气,祝你工作愉快。