你好, 两种方法,可以把原估的凭证原样红票冲,也可以差额冲,这月少做成本价。 专根据企业会计制度的规属定,对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等)暂估入账。 会计分录为: 借:库存商品 贷:应付账款--暂估款 必须注意的是,未取得增值税专用发票的,不能申报抵扣增值税进项税额。因此,不存在进项税额的暂估抵扣问题,且上述分录中,暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。
暂估做多了,怎么冲销,暂估的库存商品怎么冲销
老师,暂估多了,库存是平的,如果把暂估冲了,库存就少了怎么让暂估冲了库存又是平的呢?
暂估库存商品跨年冲销怎么做账?
冲销暂估库存商品怎么做账,当年和跨年度做账有什么不一样的吗? 暂估A产品,没有A产品了,用B产品冲
冲销暂估库存商品,暂估A产品,没有A产品了,用B产品冲并且B产品也收到了发票;分录要怎么做呢?
请问平台推送数据,税局根据数据核对申报表哪项数据啊,是未开票收入还是销售收入啊
老师,我是餐饮行业,如果这个月营业额是10万,其中1万是供应商签单消费的,实际营业额是9万,那我算利润率的时候,到底是用10万还是用9万来作为收入呢?
老师,应付职工薪酬有余额怎么办啊
请问租的厂房付消防设计费计入什么科目?
交水费支付500元,发票499.12。这个差额怎么入账
你好老师 我报经营所得税怎么提示这样的是什么意思啊
手机店,个体户,查账征收,一年16万租金在7月份一次性支付,可以把16万一次性入到7月管理费里吗?
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?麻烦老师看清问题?只是支付款项而已
这个第五小题为什么要+3×2?
我们是劳务公司,平时都是领取生活费,年底才结账,以下做账是否正确?领取生活费 借:其他应收款,贷,银行存款 。那这个我需要计提工资吗?还是年底的时候发放的时候再一起计提跟发放?按全责发生制,个税也是年底的时候再申报?或者说先计提但是不申报个税?这样我残保金也少一点?
但是现在冲销,借库存(原本是0,现在是负数),贷暂估(已冲销完成)是什么情况,应该怎么修改
原本是0,现在是负数),这个是少暂估,补充暂估的分录就平了,
库存商品已经结转成本,怎么冲销
你好,借库存商品,贷以前年度损益调整,
小企业没有以前年度,怎么调整
你好,直接计入利润分配--未分配利润科目
不能再红冲成本了吗?
你好,是红冲现在的成本,不能了,
做的是12月的账,当年的也不能了吗
你好,是12月的账,当年的可以冲减的,
我做的红冲借成本,贷库存商品,但是成本又为负数了,应该怎么做呢
你好,发票来的时候,要重新做分录,借库存商品,贷应付账款,
已经有的发票已做,剩余无发票的已经结转成本,但现在想冲调,就是做多了库存,想消
原来暂估做多了库存。冲销掉,借库存商品,贷主营业务成本,
老师,本年冲成本做到以前年度好还是就当年红冲,哪个更合适,不容易被查?
你好,本年冲减要到本年
这个又不是作假的,不怕查