你好, 两种方法,可以把原估的凭证原样红票冲,也可以差额冲,这月少做成本价。 专根据企业会计制度的规属定,对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等)暂估入账。 会计分录为: 借:库存商品 贷:应付账款--暂估款 必须注意的是,未取得增值税专用发票的,不能申报抵扣增值税进项税额。因此,不存在进项税额的暂估抵扣问题,且上述分录中,暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。
暂估做多了,怎么冲销,暂估的库存商品怎么冲销
老师,暂估多了,库存是平的,如果把暂估冲了,库存就少了怎么让暂估冲了库存又是平的呢?
暂估库存商品跨年冲销怎么做账?
冲销暂估库存商品怎么做账,当年和跨年度做账有什么不一样的吗? 暂估A产品,没有A产品了,用B产品冲
冲销暂估库存商品,暂估A产品,没有A产品了,用B产品冲并且B产品也收到了发票;分录要怎么做呢?
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
但是现在冲销,借库存(原本是0,现在是负数),贷暂估(已冲销完成)是什么情况,应该怎么修改
原本是0,现在是负数),这个是少暂估,补充暂估的分录就平了,
库存商品已经结转成本,怎么冲销
你好,借库存商品,贷以前年度损益调整,
小企业没有以前年度,怎么调整
你好,直接计入利润分配--未分配利润科目
不能再红冲成本了吗?
你好,是红冲现在的成本,不能了,
做的是12月的账,当年的也不能了吗
你好,是12月的账,当年的可以冲减的,
我做的红冲借成本,贷库存商品,但是成本又为负数了,应该怎么做呢
你好,发票来的时候,要重新做分录,借库存商品,贷应付账款,
已经有的发票已做,剩余无发票的已经结转成本,但现在想冲调,就是做多了库存,想消
原来暂估做多了库存。冲销掉,借库存商品,贷主营业务成本,
老师,本年冲成本做到以前年度好还是就当年红冲,哪个更合适,不容易被查?
你好,本年冲减要到本年
这个又不是作假的,不怕查