你好! 1. 购买时分录 借:管理费用-办公费 贷:银行存款/库存现金 2.抵减税款时 借:应交税额-减免税额 贷:管理费用-办公费或者营业外收入
请问老师,航天信息的金税盘和技术维护费可以抵扣,我这个月没销项不能抵扣,航天信息的发票这个月需要入账吗,分录怎么做
航天信息开具的技术服务费,怎样做分录?普票可以抵进项的分录
老师,缴纳航天信息服务费480元,给开的是普票,怎么做分录?
老师,航天信息的服务费怎样做分录,包括二级分录,
航天信息每年的信息技术服务费可以全额抵减进项税额吗?
预收帐款帐户期初贷方余额为18000元,本期贷方发生额为16000元,本期借方发生额为24000元,该帐户期末余额为(A借方10000元B借方26000元C贷方10000元0贷方26000元
老师,请问在建期间购买生产用的,放产品的盘子计入什么科目
老师,个体工商户开机械租赁的发票,合同里注明操作员归个体户负责,这样发票的税率应该是多少
经纪代理服务订机票开发票需不需要备注
企业征信从哪里查,步骤是什么?需要提供哪些资料
企业纳税证明从哪里下载
董孝彬老师,您好!续前问--申报表的自动获取的数据的差异,如果调账的话,怎么调呢?如果不调四季度的报表,我的长投的一个期末余额也会有差异,可以教教我具体如何操作吗?
老师,个体户变更经营者需要清税证明去哪里打印
老师好:咨询下 车辆的维修费、保险费、车船税等,这些费用,汇算清缴在期间费用明细表里,一般填写哪个栏目比较好?
2024年暂估了48万,2025年回来发票100万(暂估少了),企业会计准则,2025年如何做账务处理 每个月都在冲红做暂估 是不是5月也要做暂估冲红 第一步冲红借费用-48贷应付-48 第二步发票如帐,但是多开的发票是做当期比较简单,如果我非要跳以前年度损益,如何做这部分录 借以前年度损益50应交进2应付52这样?结转应交所得税12.5贷以前年度12.5 相当于25去年没有暂估 应交
购买时,我不要列应交税费这个科目吗?
不要的,就是以上分录哈