你好 意思是多做了原值了吗 ? 那你是软件做账吗
老师,公司之前的账是外账做的,接回来后,重新根据发票整理固定资产的时候发现,之前登记的固定资产原值比实际发票要多,这个怎么弄?
盘点固定资产之后发现固定资产多了,那么要去查明原因 可能是就是之前的疏漏,之前漏了盘点这个固定资产,那没盘点到肯定不能做账,连知道这个固定资产都不知道不可能去做账这是一种原因 那还可能是盘点实际固定资产比账上记的多,但是是因为某个固定资产我就是没记账,他就摆在那,我就是没记,这也是一种原因 对吧?
老师小规模纳税人公司,2019年根据部分发票金额入账了一些固定资产。但是后期折旧没有连续。账上固定资产和实际不符。所以又单独出了评估报告。现在我拿后来这个评估报告给重新入账固定资产的话那之前已经入过账的咋办?
公司在做税务登记之前已经购入固定资产。没有购买时的发票。那在做税务登记之后,做账的时候。公司跟法人签一个租赁固定资产的协议。法人这边需要开具租赁使用费的发票吗?开的话有哪些途径?老师
公司在做税务登记之前已经购入固定资产。没有购买时的发票。那在做税务登记之后,做账的时候。公司跟法人签一个租赁固定资产的协议。法人这边需要开具租赁使用费的发票吗?开的话有哪些途径?老师
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
是的,原值多做了,软件做账
你好 那你就得去修改固定资产卡片的。 还得去 重新调整折旧额的
老师,我的这个做账软件没有没有固定卡片,怎么重新调整折旧额呢
你好 你们是没有开通固定资产模块的吗。 那你们是直接做分录 做固定资产 和折旧的吗。 手动来做的吗
是的,都是手动做折旧的分录
你好 先把你固定资产的分录红冲了。 然后做一笔 实际金额。 然后 调整多折旧的金额