今年的季度报表的以前上度亏损是直接出来的,不用手动填写,你可以退出来试一下,如果最终生成的数据还是应交,可以交纳后在年度 汇税清缴时填写亏损 ,然后办理退税

这个季度我们盈利,要交所得税1万元,但是我们以前年度有亏损20万元。1:这个季度该怎么交所得税?2:是交1万还是不交?3:申报表怎么填写?4:分录怎么做?谢谢
这个季度我们盈利,要交所得税2万多,但是我们以前年度有亏损50多万元。1:这个季度该怎么交所得税?2:是交2万多还是不交?3:申报表怎么填写?4:分录怎么做?谢谢老师,我填写主表时,以前年度弥补亏损没有自动出来,也不能手写进去,以前一直亏损没有弥补过,就这个季度盈利了
老师,我们这个季度盈利,报税系统按25%缴纳企业所得税,但是我们公司总的还有亏损70多万。也要缴这笔钱吗?弥补以前年度亏损这一行填不了
老师.22年第三季度我们年度累计盈利8.5万,以前年度有9万的亏损,第三季度我申报所得税时弥补以前年度亏损是不是就可以填写8.5万,我账上怎么做分录呢
我们公司连续2年亏损,去年年底税务局打电话说一直亏损要查账,喊我们多少交点税,去年交了300多块钱的税,那今年盈利3万多,申报这个季度的企业所得税还能弥补以前年度亏损吗
你好老师,受益人备案在哪里备案呢,怎么操作呢
怎么查符合简易征收的小规模纳税人差的进项
老师,您好!以前注册认缴制的公司,最迟注册资本要在什么时候完成减资或者出资呀?
深圳市乐瑞达科技有限公司 还需要再委托一下报关行信息:离境口岸 380101 宁波北仑港港区 出境关别 3104 北仑海关 33189800E6 义乌市欣扬报关代理有限公司 请问这种北仓海区委托报关的是不是不能直接委托
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,但已经过去24年汇缴了,前期更正了两次了不敢再更正了,直接把正确发票塞去年凭证里可以吗
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
公司名下没有车,签个租赁协议的话,取得的加油的专票,和车辆维修的专票,能否抵扣?
老师我们给一个税务异常的客户开具了增值税专用发票,这个对我们公司有风险不
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料18700 会录对不对?