你好,借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入-减免税款 小规模不需要用销项,减免税的三级科目。

老师,我们是小规模纳税人,现在有应交税费-应交增值税(销项)这个科目,现在增值税减免,我如何做分录?我是做借应交税费-应交增值税-减免税,贷营业外收入-政府补助嘛?
您好,老师!小规模纳税人不满45万,减免的增值税怎么做账?贷方是用销项税还是用税额减免,下面分录对吗?下面写的分录里,前面是财务软件带的分录,括号里是自己添加科目,用哪个合适,或者老师是否有更合适的科目?谢谢老师! 收入: 借:应收账款-**公司 贷:主营业务收入 应交税-费应交增值税-销项税额(税额减免) 税额减免 借:应交税-费应交增值税-销项税额(税额减免) 贷:营业外收入-政府补助(税额减免)
我是分开,贷:应交税费应交增值税税减免税款,最终结转借:应交税费应交增值税减免税款 贷:营业外收入减免税额 。我同事是做没有分开,年底做借:应交税费应交增值税小规模增值税 贷:利润分配未分配利润。那个更合适,请解决下
小规模纳税人减免增值税,借 应交税费 减免税 贷 营业外收入 还是借 应交税费应交增值税 贷营业外收入
老师,您好!请问一下: 小规模纳税人开具的普通发票的免税税额,这个分录应如何处理呢。谢谢! 借: 应交税费-应交增值税-减免税款 贷: 营业外收入-政府补助
请问老师,我们公司买了零星材料,没有发票,入账调增可以吗
老师,公司员工的车产生的费用如果签了私车公用协议,那产生的费用发票那些可以作为公司费用吗?能税前扣除吗
老师您好,毛利润等于收入减采购价减附加税减印花税,为什么不减增值税?
你好 我们公司租私人得房子 房租费是房东代开发票给我们的 但是打款打到他老婆账户上可以吗
#提问,收到一张房租费发票,租赁日期是2025年8月4日-2026年8月4日,这个需要怎么进成本?
专项应付款分录是怎么样写的?
您好 企业跟个人租房 房东已经缴纳了印花税 企业还需要缴纳印花税吗?
老师你好 请问一下我公司股权变更了,现在换了新法人,但新法人还没绑定企业 ,还有没关联到企业,应该怎么做才能登录电子税务局呢
生产企业的生产设备由于生产线没开,通过什么科目折旧
老师,2025年收到对方付的2024年的租金,一直都没有开盘,想的是2026年开,那我2025年能不能计入其他业务收入里,该怎么做账,到时候开票了又该怎么做账
我们科目里面都有销项怎么办呢?
老师,这样销项里面就有余额了是吧?
你好,小规模不需要三级科目,销项里的数据应该是以前一般纳税人留下来的,不需要管。