同学您好, 150转私账的可以做现金收到客户的款,如果当月收到款当月开票分录可以这样做 借:银行存款 15000 库存现金 150 贷:主营业务收入或其他收入 15000 应交税费—增值税—销项税 150
老师你好,我垫付了120元费用,对方开了一张120元的专票给我司,然后我走报销流程,最后我司把120元从公账转给我,这样合规吗? 专票上的金额只能公司对公司转账吗?
老师你好,对方公转公转15000到我公司公账上,税费150是转的私账,现在要我给他开15150的票面金额,这个发票流与资金流不一致,这样可以开吗
老师,你好。我们公司卖出商品的有开发票给对方,但是对方把钱转到了老板私人账户。对公账户没有流水,这样做合理吗?
老师你好,我开电子发票给对方公司,对方公司可以转入我私人账户吗?或者他可以直接现金给我吗?但是我开出发票给它的是开公司抬头的信息哦
老师你好,我请问一下,我们是物流公司的车子,转给钱另一家物流公司,售价是高于发票金额的,以前是开票金额走对对公,多余的部分是对方用私卡转到我们老板的私卡,这次他们直接用对公转到我们的老板的私卡。这样做是不是不对,有哪些风险呢?
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师好,我们八月份要转成一般纳税人,还有五十多万的库存商品,怎么处理了,可以退货处理吗?
老师,传媒公司做活动属于他们的主营业务,做活动买的零食饮料日用品的专票可以拿来抵扣吗
公司给非全日制人员发放的工资是按工资薪金申报个税的吗
最后一个选项为啥对,
老师,你好!以图一的经营范围,图二开票开哪个比较合适呢
好的,谢谢
同学您好, 不客气,满意的话可以给我一个