同学你好,这是我平时总结的,希望能给你带来帮助

请问老师 A代开了张专票给B,B抵扣后发生退款,开具红字信息表后,A该如何开具负数红冲发票?
老师,对方已经抵扣了,然后那边开具红字信息表给我了,我这边怎么开具负数发票
购买方申请红字信息表选择未抵扣,红冲部分金额,审核通过后原来整张蓝字发票红冲了,购买方无法认证抵扣,未红冲部分也不能抵扣了,销售方按红字信息表开具了负数发票,购买方 如何处理 才能使原来的 发票重新抵扣呢
如果发票已经抵扣认证了,购买方也可以直接开具红字信息表然后自己开负数发票吗,不是需要购买方开红字信息表给销售方,由销售方红冲发票再给购买方吗
我们开具的专票有问题,对方只退回了发票联,抵扣联给丢了,但是可以确定对方没有抵扣,现在要把错误的发票开具红字信息表后开负数发票冲红,然后重新开具,丢失的抵扣联有什么办法补救吗?
老师,如果对方是小规模纳税人,我们是一般纳税人我们是不是可以给对方开6个点和9个点的普通发票,开6个点或9个点要怎么确定呢
对方开给我们公司的发票,我们抵扣了,现在要红冲了,是开票方发起红字确认表吗
清算企业所得税申报为啥还有税款,请问这个要怎么填写啊
老师,请教一下,公司把名下的车处置了,买了20000元,这个走固定资产清理科目的话也要申报增值税嘛
公司做咨询服务的,场地租金可以记入成本吗?物业管理费和水电费分别记入什么?
全年一次性奖金14.4万,怎么计算应交个人所得税?
老师,我司是小规模纳税人,出租商铺给个人办公使用,需要缴纳哪些税费?怎么计算?
老师您好,想问一下24年计提23年的年终奖,申报个税也是24年申报,那报24年残疾人基金,全年职工工资要算上这部分吗
你好老师,我们是母公司持有非全资子公司比例75%,子公司还有一个少数股东持股子公司25%,我们母公司实际没有给子工资转入实收资本,那我们该用什么方法去做合并报表呢?
老师,我司是小规模纳税人,出租商铺给个人办公使用,需要缴纳哪些税费?怎么计算?
那老师,A现在是没有税控盘是到税局代开的 那他这个发票是不是也要到税务局去开红字啊?
是的,需要去税务局
哦哦好的感谢老师 那老师,如果A把这张票收到就勾选认证了,但是申报时已经确定不要了就没申报这一笔。 那这种是不是也是还得收票方开红字信息表,开票方拿着资料去税局开红字发票呀?
如果跨月了就要,没跨月直接去税务局要求作废就好了
嗯嗯好的感谢老师 已经跨月了,那要到税局跑一趟了
是的,麻烦给个好评,祝万事如意,阖家安康