同学你好,这是我平时总结的,希望能给你带来帮助
请问老师 A代开了张专票给B,B抵扣后发生退款,开具红字信息表后,A该如何开具负数红冲发票?
老师,对方已经抵扣了,然后那边开具红字信息表给我了,我这边怎么开具负数发票
购买方申请红字信息表选择未抵扣,红冲部分金额,审核通过后原来整张蓝字发票红冲了,购买方无法认证抵扣,未红冲部分也不能抵扣了,销售方按红字信息表开具了负数发票,购买方 如何处理 才能使原来的 发票重新抵扣呢
如果发票已经抵扣认证了,购买方也可以直接开具红字信息表然后自己开负数发票吗,不是需要购买方开红字信息表给销售方,由销售方红冲发票再给购买方吗
我们开具的专票有问题,对方只退回了发票联,抵扣联给丢了,但是可以确定对方没有抵扣,现在要把错误的发票开具红字信息表后开负数发票冲红,然后重新开具,丢失的抵扣联有什么办法补救吗?
物流公司,购买配件,咋入账
因公出差吃饭在地摊或者没有可开票的小店,能用收据做凭证吗?
老师,公司向网上微众银行借款需要交印花税吗
这是生产软件企业的吗还是说服务型公司也可以销售软件吗
老师社保是正常交的,但是发工资的时候多了一分钱怎么调啊?直接把工资调高一分吗?
老师,您好!我想咨询一下企业贷款50万元,年利率为3%,贷款七年,等额本息每年每月需要还多少钱?
老师你好,小企业规模纳税人,一个季度销售额超过了30万,按照全额来计算增值税和附加吗 ,比如二季度含税销售额是50万,应缴纳增值税=50/1.01*0.01,附加税=(50/1.01*0.01)*0.1,是这样的吧。那销项税额应该做什么样的结转分录呢。
老师,财务报表中收入10000,成本8000,营业外支出500,利润总额1500,填写企业所得税季报的时候,利润总额那里是填写1500吗,营业外支出的500需要剔除出来吗?
老师,公司为小规模纳税人。嗯领导领职工在酒店吃了一顿饭饭费为793,请问入到管理费用福利费里应付职工福利费还是找管理费用招待费
老师,现金流量表在季度报上填不上数据怎么办?
那老师,A现在是没有税控盘是到税局代开的 那他这个发票是不是也要到税务局去开红字啊?
是的,需要去税务局
哦哦好的感谢老师 那老师,如果A把这张票收到就勾选认证了,但是申报时已经确定不要了就没申报这一笔。 那这种是不是也是还得收票方开红字信息表,开票方拿着资料去税局开红字发票呀?
如果跨月了就要,没跨月直接去税务局要求作废就好了
嗯嗯好的感谢老师 已经跨月了,那要到税局跑一趟了
是的,麻烦给个好评,祝万事如意,阖家安康