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做出口退税的发票,专管员说有个字错了不能进行退税,我们联系了开票方让对方红冲重开,我们这边做了红字表,还需要做什么,还需要在什么平台填数据吗?

2021-01-19 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-19 16:20

你好,不需要填,拿到新的再做退税就可以了

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快账用户2089 追问 2021-01-19 16:26

这张红冲的做出口退税的票已经寄回给对方重开了,毕竟我们在勾选平台进行了勾选虽然现在税盘做了红字表,但还是有点担心不知道和内销抵扣需要在附表2填进项税额转出的操作一样不一样或者需要在其它的申报表里填一下以体现这个退税的票进行了红冲为负数了。

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快账用户2089 追问 2021-01-19 16:27

以体现这个出口退税的票进行了红冲为负数了。

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齐红老师 解答 2021-01-19 16:31

你是外贸企业还是生产出口企业

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快账用户2089 追问 2021-01-19 16:32

外贸企业

外贸企业
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齐红老师 解答 2021-01-19 16:35

外贸企业直接去税局大厅做修改申报,即把原申报为待抵扣的数据修改为抵扣申报,然后通过红字信息表显示的进项税做进项转出。

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快账用户2089 追问 2021-01-19 16:48

出口退税的红冲发票是需要这样操作吗?不是待抵扣吧,是等待退税吧,只不过现在因为字错误退税没有成功而已,图片是给老师看的这个是内销的话会在红色箭头哪里填写进项转出只是给老师看一下,我们出口退税的数据这个表不知道要不要填。 没太听懂老师说的待抵扣的数据是哪个数据。是出口退税里的哪一个?

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快账用户2089 追问 2021-01-19 17:57

出口退税的发票,平台已做了退税勾选,发现错误退税未成功,现在需要红冲重开,我们这边给对方开红字表时选了已认证,对方也给我们开票了,这个选的是不是不对?现在怎么办~

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:00

你带着材料去税务大厅帮你直接修改了

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快账用户2089 追问 2021-01-19 18:03

请问需要带什么材料

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齐红老师 解答 2021-01-19 19:17

报关单,原来的进项发票,红字表

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你好,不需要填,拿到新的再做退税就可以了
2021-01-19
你好,同学,你开了红字的那份表,等审核通过后,让对方给你们重开发票就可以了。
2021-01-19
应该是你们开红字发票表给对方让其红冲重开
2021-01-19
同学你好,认证了操作流程是对的,和你退税未成功没有关系。
2021-01-19
 你好;  那你们就全部红冲了 在去开正确发票   
2022-11-16
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