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老师我12月份专用发票忘记作废了,这个月冲红就行对吧,那是不是得交税然后再办理退税呀?那企业所得税怎么办?

2021-01-19 22:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-19 22:04

是的 所得税汇算清缴纳税调减

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快账用户7127 追问 2021-01-19 22:06

就是这个月得正常交税对吧

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快账用户7127 追问 2021-01-19 22:08

增值税和附加税也要等到汇算清缴时减还是冲红后直接办理退税呢?

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齐红老师 解答 2021-01-19 22:13

是的 你是一般纳税人开了负数发票抵扣你的正数收入 增值税和附加税也一块抵扣了

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快账用户7127 追问 2021-01-19 22:15

这些老师辛苦付出

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齐红老师 解答 2021-01-20 01:31

不用客气 工作愉快

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是的 所得税汇算清缴纳税调减
2021-01-19
你好 1,多交的增值税不可以退,是今年红冲抵扣今年的收入,应纳税额 2,收入增加了,利润增加了,所得税就增加的
2020-01-02
您好,冲红,然后账务处理做负数。
2021-11-11
您好,这个你需要在一月份开红字发票,冲销你一月份其他收入和税额就行
2024-01-09
您好,很难说的喔,而且税局退税,是需要局长同意。
2022-01-13
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