您好 借:管理费用-残保金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷;银行存款

老师,公司交残疾人就业保障金会计分录怎么做
残疾人就业保障金怎么做会计分录
公司交的残疾人就业保障金该怎么做分录入账
交纳的残疾人就业保障金,怎么写会计分录?
企业支付残疾人就业保障金会计分录怎么做?
个人所得税还有印花税城建税分路是啥
老师,我们是小规模,就是第四季度,我们老板不想交税。不要开票超过多少金额?就不用交税了呢?
申报个税的标准是什么?申报工资包含个人承担的社保吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师您好 我们信息服务公司买了一办公楼 开了票进来专票 楼的话暂时没有出租没有租金收入 那我们这票可以用来抵扣吗
请问老师,可以把电费的进项税金放在待抵扣里,下月再抵扣吗?
美团平台返还给商家的平台服务费应计入主营业务收入还是其他业务收入?
老师如果账户冻结原因,子公司来代收付所有收支。有什么风险?收入,工资,税金。费用支出。需要注意什么?法律,税务风险,工资这些风险可控吗
学校之前学费只开了事业单位点收据,不开电子发票的情况说明
跨境电商小规模公司国内出口韩国公司有什么流程,怎么节税,走货代
老师,为啥放其他应付款呢
以前是其他应交款 现在取消了这个科目 用其他应付款代替
不明白,老师可以给我讲一下吗
第一笔分录是计提 第二笔分录是上交 您如果不计提的话 借:管理费用-残保金 贷:银行存款
为啥要用其他应付款这个科目呢
这个是应该支付的 所以用这个科目走账
老师,明白了
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
没有了,谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快