您好 借:管理费用-残保金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷;银行存款
老师,公司交残疾人就业保障金会计分录怎么做
残疾人就业保障金怎么做会计分录
公司交的残疾人就业保障金该怎么做分录入账
交纳的残疾人就业保障金,怎么写会计分录?
企业支付残疾人就业保障金会计分录怎么做?
税务局查账发现企业有2023年有发出货物,但企业不开具发票,也不确认收入,企业会面临怎么的处罚及如何处理
累计折旧和固定资产不能同时存在吧
行政单位职工去异地参加全市行业协会商会党组织书记和党务工作者培训班的往返交通费和市内交通费能在两新党建组织工作经费中列支吗?
老师你好!公司劳务公司没有资质接了个劳务项目,现在税务在问公司资质这个问题,而且系统预警就是只对一个公司开票,目前也只有一个劳务的业务,怎样向他们解释这个问题
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
资产可收回金额为什么与资产预计未来现金流量的现值有关?公允价值减去处置费用的净资产收回,那么未来现金流量为什么不减去现金流出?这样分别包含未消耗和消耗利益、计量不同的两个主体来做判断是否公允?
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师,为啥放其他应付款呢
以前是其他应交款 现在取消了这个科目 用其他应付款代替
不明白,老师可以给我讲一下吗
第一笔分录是计提 第二笔分录是上交 您如果不计提的话 借:管理费用-残保金 贷:银行存款
为啥要用其他应付款这个科目呢
这个是应该支付的 所以用这个科目走账
老师,明白了
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
没有了,谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快