您好 借:管理费用-残保金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷;银行存款
工会经费交了几年了,现在开始不交了,可以吗
履行建设工程施工合同,消耗的建筑材料是不是应该计入“工程物资”而不是“原材料”,请老师解答
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的。8月4日支付6月份的仓储费。对方给的是专票,这张单专票可以抵8月份的税吗?
错过的这个直播,去哪里看回放?
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的,员工7月份出差的住宿票发票日期开的是8月4日,但实际上是7月份出的差,这张票这个月可以抵税吗?
老师好,我们是8月1日成为一般纳税人的。员工7月份出差的火车票,现在才拿过来报销,这张7月的火车票可以抵税吗?
老师,请问小规模季超30万时,申报表填不含税销售额是按1%算还是按3%算?
老师,股东以专利权,就是除货币之外的形式出资的,对税这一块有啥影响,对账
什么是内账,什么是外账
老师好,成为一般纳税人之前的那些增值税专票和火车票。需要做不抵扣认证吗?如果不做认证,会不会被认定为滞留票啊?
老师,为啥放其他应付款呢
以前是其他应交款 现在取消了这个科目 用其他应付款代替
不明白,老师可以给我讲一下吗
第一笔分录是计提 第二笔分录是上交 您如果不计提的话 借:管理费用-残保金 贷:银行存款
为啥要用其他应付款这个科目呢
这个是应该支付的 所以用这个科目走账
老师,明白了
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
没有了,谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快