您好 借:管理费用-残保金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷;银行存款
老师,公司交残疾人就业保障金会计分录怎么做
残疾人就业保障金怎么做会计分录
公司交的残疾人就业保障金该怎么做分录入账
交纳的残疾人就业保障金,怎么写会计分录?
企业支付残疾人就业保障金会计分录怎么做?
老师,有没有公司数据分析的表格
请问A工厂是B贸易公司的客户,B公司找了C货代公司出货,A承担一部分人民币,现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂,A付钱给C,可以操作吗?需要签什么合同或者协议吗?
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
老师,为啥放其他应付款呢
以前是其他应交款 现在取消了这个科目 用其他应付款代替
不明白,老师可以给我讲一下吗
第一笔分录是计提 第二笔分录是上交 您如果不计提的话 借:管理费用-残保金 贷:银行存款
为啥要用其他应付款这个科目呢
这个是应该支付的 所以用这个科目走账
老师,明白了
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
没有了,谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快