你好,应收账款收不回来了,需要做坏账处理 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款
应收账款收不回来了应该怎么处理
你好,应收账款确定收不回来了会计和税务上应该怎么处理
注销应收账款收不回来了怎么处理
我们有一笔应收款收不回来了,应该怎么处理呢?
老师请问,有些应收账款己收不回来了,该怎么处理
老师你好!个人非住毛出租超过10万元以上,需要交什么税费,企业需要交什么税费,老师指导一下
2023年残保金漏报啦,会不会产生滞纳金
请教老师,有没有规避风险的劳动合同模板呢? 如果员工是入职上社险,一年后上公积金。这样可不可以呢?坐标天津。谢谢老师
请问美团刷单要先借钱给员工刷单,另外还要支付费用给员工,应该怎么走账
老师,一般纳税人可抵扣增值税税额:10460.51+79282.95=87943.46元 如果现在要开13%的发票出去,可以开多少钱,不用交增值税
老师 9%的工程票都交什么税?交的税率都是多少?
老师,我们自己的工程,找别人干,我们可以开劳务发票吗
从蔬菜铺子购买的蔬菜用于本公司食堂,对方税局代开的蔬菜发票,可以按照农产品10%勾选抵扣扣除么?
老师你好 请问我们混凝土公司和对方公司打官司对方承担的违约利息,我们需要开发票 请问该怎么开? 我可不可以这样开? 项目名称我还是开商品混凝土 规格型号我可以写价外费用吗?
老师您好 我是民宿行业的 月底的原材料 低值易耗品的结转成本 我还是有些含糊 该怎么结转 后面附什么附件
坏账准备月底需要结转吗?
你好,上面的分录坏账准备贷方发生一笔,借方发生一笔,余额0,不需要再做坏账准备的结转啊 只需要把信用减值损失在月底的时候结转到本年利润就可以了
不好意思,我问的就是信用减值损失结转分录怎么处理?
你好,信用减值损失结转分录是 借:本年利润 贷:信用减值损失