你好! 最好能及时准确申报。如果来不及可以零申报的,汇算清缴时做准确了就可以了
老师个体工商户餐饮业,平时开的手撕发票,一定是没超额的开了发票,具体多少我也不知道,这个季度财务报表可以零申报吗?
老师你好!我有个单位性质是属于个体工商户的,财务账我用的小企业会计制度的,发票也是正常开的,这个月是季报,那么第三季度开票金额没超45万,还是要小微企业减免增值税吗?因为它的性质是个体工商户的!
老师,个体工商户可以开增值税普票吗?开普票一个月不超过多少?一个季度不超过多少?如果个体工商户定额定税后开增值税发票超过了定额定税的额度要不要缴纳增值税?如果企业上个月开增值专票,这个月发现错开红字冲红发票开票缴纳的税费没有退回,如何做抵扣掉之前所欠的税款?企业申报增值税时上期留底税款做这个抵扣填在报表哪行?
艳子老师,你还没有回答完,手工发票开票多少,没有申报,税局也不知道开了多少啊?但是自动申报了,这个怎么办! 还有老师,个体工商户的个人所得税什么情况下要汇算清缴?谢谢
老师你好,个体工商户开票一个季度有限金额吗?这个定期定额纳税申报表这里写的是6万,意思是我们一个季度只能开6万的发票不缴税,开的超出了就要全额缴税吗?
预缴所得税时填了a201020一次性税前扣除,汇算清缴a105080税收折旧摊销额填本年折旧摊销额吗,享受加速折旧政策的资产安税收一般规定计算的折旧摊销额填写一次性税前扣除的金额吗,
首次退税,已经实地核查,核实通知书啥时候
老师应交税费个人所得税借方余额有20,我要调整做什么分录,让其余额为0?
这道题甲公司的处理分录不是这样的吗? 借:管理费用1 营业外支出300【(280+320)/2】 贷:预计负债301
老师,我们前三年没投产所以是一套账,现在想分开,那内账部分,是不是就分为购进,销售和费用报销这三个部分?是不是所有的购进我都价税合计入原材料,所有的销售都价税合计入收入,然后费用报销也是一样?不再考虑进销项税?
老师:我们单位是国有控股的公益性企业,原有股东工商注册登记50人,现在因新公司法修订要求股东姓名计入公司章程里,我们单位属于自然人股东每人当时大概交了3000元,并且有些人都已经退休了,当时入股的3000元也退了,我们现在就想把这个自然人股东都转成公司债务需要做什么?
老师请问应付职工薪酬-社会保险费借方余额500,我要调整怎么调整这个钱呢?让他没有余额
3月收到一张设备租赁发票,3月做账 借:制造费用—租赁费 15929.2 应交税费—待抵扣进项税 2070.8 贷:其他应付款—XX租赁公司 18000 5月收到客户红冲的发票,分录要怎么写? 借:其他应付款—XX租赁公司 18000 贷:制造费用—租赁费 15929.2 应交税费—待抵扣进项税 2070.8元 是这样吗?
老师你好,公司从个人那买二手车挂车头,没计提呢,当月就报废了,买车价是57000、报废车全款17480,账务怎么处理
印花税 是采购 销售分别计税吗,还是说单独计算销售金额
老师,个体工商户发现代办事项里没有财务报表,那是自己下载还是就不用管了呀
财务报表申报,可以问一下当地税务12366