您好,对方可以开发票给你们
我们厂房是租的,租金,水电费是付给出租方,这样对方可以开发票给我们吗?
你好老师,我们单位有几块厂房出租,我们给他们开房租租金发票和水电发票,采取简易计征方式,这样可以吗
老师,公司租用厂房,出租方的厂也是租来的,业主方的水电费发票只开给出租方,我方没有水电费发票,业主方也不愿意开给我方水电费发票,因为是出租方跟业主方签的合同,而我们只是跟出租方签的合同,我们是生产企业,没有水电费发票,这怎么解决呢?
我们是出租方租房子给别的公司的,水电费在我们账上扣但是对方公司要不给我们,我们出了要开租赁发票还要开水电费的发票给他们,但是我们公司经营范围没有售水售电业务可以开发票的吗
我们是出租方,交了所有水电费,水电公司给我们开了专票,承租方把她们用的那部分水电钱付给了我们,我们开发票给承租方,开给承租方的水电发票缴纳增值税吗?承租方的水电没有加价
老师,个体户不需要申报财务报表吧
老师 请问电费发票重复下预付账款了 导致预付账款贷方余额2万多 怎么处理?
开票购买方开个人 必须是个人姓名身份证 还是别的也可以
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗?
各位老师大家好,就是合作社这盈余返还,提取盈余这一块是每个月结转的时候要提取,还是一年的账务下来了才提取呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
要怎么跟对方说 为什么问他们财务说不可以开
您好,不开的话,它给什么给你入账呢