你好 完工了吗 没有完工就是在建工程
老师,建设厂房产生的挖机作业费28000元,计入在建工程-厂房28000 那么已经开发票了,可以直接计入固定资产-厂房吗?
老师您好。公司买了地要建厂房,请问为了建厂房做的环评、测绘费、设计费是计入管理费用还是在建工程以后转入固定资产呢
前期新开公司建厂房,发生生产基地设计费及环评技术费入什么科目,管理费用-开办费还是可以算进厂房在建工程,后期进固定资产?
老师你好,厂房早就完工了 但是前期一些工作没做,产生的审图费、园区厂房的地勘费、监理费消防设计费等计入了在建工程可以吗
公司新建厂房没有完全验收拿到房产证,但已经在正常经营生产,部分工程发票还未认证没入在建工程,可以把已经认证的在建工程科目专固定资产按照建筑物面积计提吗?
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
老师,是这样的,建设厂房产生的机械费,物资费,我们是不同的人做的,然后我们分别支付他的结算单,但是我不知道怎么情况下才能转入固定资产
完工之后 借在建工程贷银行存款 每项做这个
老师,我还是不太明白呢,比如我们在前期建设的时候,支付购买田砖的货款,挖业作业款,抹灰工人工时工资,厂区涂料款,最先开始是计入在建工程-厂房,但是这些需要折旧吗?
你好 是的 不需要 还没有完工
老师,什么情况才能结转为固定资产?
房屋建造完毕可以使用了。
那么老师,房屋建行完毕,但是款项未付完,应要怎么处理呢
借在建工程贷应付帐款 借固定资产贷在建工程
老师,还有一个问题是这样的,采购田砖20000元,第一次支付1万元, 我做分录是这样的:借:在建工程-厂房 10000 贷:银行存款 10000 到10月支付购买田砖尾款1万元,分录为: 借:在建工程-厂房 10000 贷:银行存款 10000 11月份开来专票20000元,我不知道怎么处理了?
借应付帐款贷在建工程 借在建工程,进项贷应付帐款
老师,可个例个数字吗?
借应付帐款贷在建工程2万 借在建工程 发票金额 进项 发票税额 贷应付帐款 2万
好的,非常感谢老师的指导
不用客气 工作愉快