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去年按普票预提的费用,今年汇算清缴之前发票取得的是专票,要怎么做账?

2021-01-23 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-23 14:11

好,需要把去年预提的费用分录红冲,然后根据发票做相应的分录

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快账用户9394 追问 2021-01-23 14:15

实行企业会计准则

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齐红老师 解答 2021-01-23 14:15

你好,需要把去年预提的费用分录红冲,然后根据发票做相应的分录 (是针对这个回复有什么疑问吗

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快账用户9394 追问 2021-01-23 14:16

不需要用以前年度损益调整吗?

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齐红老师 解答 2021-01-23 14:18

你好,跨年的损益事项,需要通过以前年度损益调整科目核算

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快账用户9394 追问 2021-01-23 14:18

那这个分录应该怎么做哪

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齐红老师 解答 2021-01-23 14:19

你好 需要把去年预提的费用分录红冲, 借:应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整 然后根据发票做相应的分录 借:以前年度损益调整,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目 

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好,需要把去年预提的费用分录红冲,然后根据发票做相应的分录
2021-01-23
借利润分配贷其他应付款汇算清缴的时候,增加费用,抵扣所得税。
2021-05-24
你好,那实际发生的费用是多少?
2024-04-16
你好 用以前年度损益 调整科目冲  
2023-01-13
你好!这个不用单独做凭证,只需要在汇算清缴调整利润就可以了。
2024-04-22
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