你好,经营租入的固定资产分录如下: 借:管理费用 贷:银行存款

国有企业出租固定资产得到的房租收入,应该怎么做分录?出租固定资产不是公司主营业务怎么做分录,是主营业务怎么做分录?
经营租入固定资产的租金应该怎么做分录? 租入包装物应该怎么做分录?
请问融资租赁的设备是按照固定资产做分录吗?如果不是,那么应该怎么入账,做分录呢?
应通过“其他应付款”科目核算的有()。A.应付租入包装物租金B.应付融资租入固定资产的租赁费C.应付经营租入固定资产的租赁费D.应付货物款
请问一下购入固定资产,出租,收取租金开发票确认收入,对应的结转成本的分录应该怎么做?
老师,股权转让,A股东占实缴资本的99%是200万元,转让给其父亲,转让价是多少?可以是0元?
行业:工程劳务费类 收到的发票是劳务费,进费用还是主营业务成本
换签付款主体可以用补充协议约定吗?
正常企业可以开电费的发票吗
劳务费金额2000的需不需要对方提供发票?
请问老师,模具制造行业的毛利率是多少?
消费税的计税依据含增值税吗
老师您好,我公司缴纳社保(五险)的时候我做的分录是借劳务成本——企业缴纳社会保险(企业),应付职工薪酬——应付社会保险费(个人)。贷方是银行存款,然后做工资的时候借劳务成本——人员薪酬,贷方是应付职工薪酬——应付社会保险费。现在是我的科目余额表中应付职工薪酬——应付社会保险费贷方有余额7236.61元,我们现在要录新系统,我想着把这个余额给调平,老师这个现在应该怎么调整合适呢
老师好,在A企业上班,能在关联企业B缴纳公积金吗,这样个税能否税前抵减?
老师麻烦咨询一下没有成本发票怎么处理
经营租入的固定资产及包装物分录如下: 借:成本、费用(科目取决于租入用途) 贷:银行存款
这不是通过其他应付款处理?
你好,租金若未支付,记其他应付款,分录如下: 借:管理费用 贷:其他应付款