你好,一般是会留在下一次交税时抵扣应交税款,不会退税。
老师,我公司2020年第三季度在异地有预交增值税,第三季度申报的时候忘了扣预交的。就去大厅更正申报了,税务局网厅显示已经更正了,但是多交的这笔钱怎么没有退呢,
老师请教下,公司前期预缴了增值税,预缴的时候是小规模,现在是一般纳税人了,7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的,然后去大厅抵减了增值税,也抵了一部分附加税,还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费,现在8月申报7月的税,报表显示我们有未交的增值税和附加税,就是6月份的,这个应该怎么处理呢
老师,我7月份报完增值税,缴完款后,第二天税务局,通知,去年增值税表四加计抵减本期发生额,没有填,让我去税务局大厅更正报表,我去税务局大厅,已经更正好,现在的问题是我缴税交了29334.78元,,但是因为更正报表,更正后应交增值税是27679.76元, 老师这是我8月16号的缴费明细,现在报表更正了,增值税是27679.76元,分录怎么写呢
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
老师好,我们公司是高新企业,去年申请了21年的汇算清缴退税,当时申请退的时候因为有缓交的税金没交,所以选的先抵后退,最后抵掉了21年第四季度和22年第一季度的缓交税金,今年我们要申请22年的退税,但是去年我们实际上只交了3千多的税(第一季度应交6千多,交一半,缓一半的),现在年报上显示己预缴6千多,导致退税也显示要退这么多,实际上我们只交了6千多的一半,这种要怎么处理呀
正常经营中的商贸公司,出纳岗一直是亲戚操作,想规范一下出纳岗。要帮忙要一下出纳岗的工作章程?
一般纳税人,豆制品那些是几个点的税?
老师,这个期权C不是空头,是卖出吗?为什么期权C到期日价值是15,而不是0。股价下跌时,期权C的到期日价值是0?
税务登记证是什么老师
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,是啊,我接了这个工作都默认我是成本会计了。我觉得全盘就是这么想,让我把这个月入库的成品我BOm算出来实际耗用多少材料。因为她结转是占比的嘛,老师看下我最后一次邮箱发的,我里面发了占比表和科目余额表。
怎样设置重复项会提示呢
采购单可以作为合同依据吗,只有采购单,没有合同,开专票是可以的不做合同吗
老师你好,请问长期偿债能力是越高越好还是越低越好,短期偿债呢
内账会做了,外账能做的了吗?
老师,我24年的报表有部分无票成本需要做纳税调整,调整完后,就有利润了,我想把24年底的固定资产做加速折旧,请问老师,固定资产加速折旧有什么需要特别注意的问题吗,谢谢
第四季度我申报增值税的时候,申报表上面没得留底的啊
就是第三季度在公司所在地申报增值税,上面忘了填写预交的数据,就导致多交了,就去大厅做了更正申报,网厅申报表已经更正了,但是多交的钱没退,
就是多交的钱一般不会退,会在下一次报税时抵掉
我第四季度申报的时候没有抵啊,网上申报没有可抵的数据呢
这个情况建议直接问一下税务局