您好,您这么描述是可以的,毕竟是限额扣除

老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
公司营业收入1000万,然后业务招待费用报销有10万,按照业务招待费用不能超过主营业务收入的千分之五,超过的5万是不是可以不要发票,就算就发票也不能抵扣所得税
我问下所得税清算业务招待费是不是按实际支出的60%计算的,然后不可以超出营业收入的千分之五
业务招待费的扣除比列!我去年全年的营业收入是1800万那它的千分之五就是9万我是不是计入业务招待费的金额不超15万(15万×60%=90000)就可以合理不用纳税调增呢?
本年营业收入200万,招待费5万,业务招待费最高不能超过当年销售营业收入的5%,按照发生额的60%扣除,那这个怎么计算?实际可以税前扣除多少
老师你好,我那个9月份认证发票的时候,我多认证了一张发票,但是我没记录到账里。现在导致我9月份的报表跟我账上差了1000块钱的进项税,我直接在10月份做进来,可以吗?还是需要调9月份得账。
售卖旅游公司的旅游卡,开票类目是什么?税率是多少?
老师,内账是不是看不出来哪些供应商没有开发票?
有一个员工之前一直没报个税,也没零申报,年底12月份可以添加他,把入职填1月份申报吗?
电商企业,税务局报给我们三季度的数据,为什么和平台上不一致
老师,采购请款的时候后面要附采购台账吗
小规模纳税人建筑公司购入一个洗碗机,这个是做什么分录
你好老师,我算工资的时候,啥样子的表格好点?我总觉得我做的这个表别扭
老师,个体户每个月需要税务申报吗?
跨境电商从注册公司到公司正常经营,流程是什么