你好,计入业务招待费就不用申报个税了
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费(包括飞机火车票打车票),快递费、技术培训费、核酸检测费,像这样的费用,在做账的时候 ,放到业务招待费里,都是有相关发票的,这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候,计入研发支出-业务招待费里 这样合理么 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税(因为这个费用报销,外部技术人员 是没有涉及收入一说的)
老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费(包括飞机火车票打车票),快递费、技术培训费、核酸检测费,像这样的费用,在做账的时候 ,放到业务招待费里,都是有相关发票的,这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候,计入研发支出-业务招待费里 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税(因为这个费用报销,外部技术人员 是没有涉及收入的)
各位老师们好,我这里工业企业一般纳税人,由于员工大都是外地的,过年加班没有回家,然后五月份停产的时候组织员工大规模回家探亲,算过年补休,然后现在集中报销往返车票机票等等费用,有个别的没有合法票据,只有微信付款截图我自然把那些都抽出去了(因为有申请单,审批人签字了什么的,都是按每个人自己的实际情况填写的),现在需要怎么做账,几十号人,去的地方不同,报销的单据有车票火车票和机票,我要一个人一个人的做,还是全部打开,机票和机票,火车票和火车票,还是怎么做呢老师,因为飞机票和火车票要提进项税额,所以我卡在这里了,谢谢老师
老师你好,我想问一下就是我们公司的法人和股东,有时候经常跑业务,然后他们会垫付一些费用票,然后找公司报销,这个不能算做公司的,不能算做法人和股东的收入,只是正常的报销而已,对吧?嗯,但是呢,嗯,这个法人股东啊,我没有把他们列入这个个税系统里申报员工,嗯,这个员工是另外两名员工,就是说平时的这个法人股东的这个费用报销,嗯,还有另外两个员工的工资发放,他这样的话这个这种状态就是有没有什么不合规的。地方或者是这样问您是不是在原公司那个报销费用凭证的这些人必须要列为公司员工进行个税申报呢?
供应商帮我们加工材料 ,对方不能开劳务加工费,只能开材料,备注加工费这样可以吗?金额180左右
新电子税务局开电子普票,现在每个月返洗上报吗
公司分红,需要哪些资料附件?
老师,人力资源外包只能全额纳税吗?全额纳税的话是按5%缴纳增值税吗?
老师,我们公司在异地做项目。挂靠了一个公司。那个公司要我们先预缴增值税,然后才开票给对方公司。 那不应该先开票再预缴吗?还是先后都可以。
我单位是13税率的一般纳税人,不开票金额是25895,加收6个点,如何计算开票金额
老师物业公司开给企业的电费发票是否要征收印花税?超市开收据给企业的上架费(其他现代服务)是否要交印花税?按什么税目征收?
请问(自然人投资或控股)和自然人独自的区别?
老师,小规模纳税人怎么升级为一般纳税人?能网上操作吗?操作流程是什么? 大概多久能办下来?
合并报表计算投资收益的时候不用扣除逆流交易的未实现部分的损益吗