那你现在的处理就是借财政拨款收入,贷,财政拨款结余。
老师,请问这个考什么?B为什么不对
在做2024所得税汇算清缴时,全年取得发票金额是1025万,存货增加额是303万,成本费用的金额是921万,计税金额是1025万减去303万等于722万 此金额722万与成本费用921万存在199万差异,系统因此判定为存在白条入账,那199万中包括归集到成本中的制造费用的工资,租金,折旧不呢
关于国家税务总局令第43号文中讲到的转让不动产和无形资产的解释 小规模升为一般纳税人
装箱单哪里干嘛的,是出口必备单据吗
不入库的商品直接销售怎么做账?可以直接转主营业务成本吗?
当月购买医疗保险费用能退吗
你好老师个体户经营超市购买的监控录像机和硬盘24000元会计分录怎么做 记固定资产折旧几年
医疗保险需要买多少年
上个季度的免税这个数据不小心改为0了,对公司有影响吗
老师,小规模纳税人开专票了,这个怎么做账,用计提吗?分录怎么写啊
不是,我又做了借零余额,贷收入。所以说是虚增收入了。
你首先要冲击你的收入。你上一年做了财政应返还额度没有。
老师,没有。所以以为是当年收入,后面核收入才发现。
那我现在怎么更正呢?
那你去年的时候,你也没有减少你的零余额账户用款额度吗?
老师,上年来了100万元,余了20万元,这个20万元上年没有做财政应返还额度。今年这个20万元来的时间,又做了一次收入。所以现在问老师这个怎么改正
就相当于上年度就少做了一个愤怒,对不对?那你本年收到这个钱你就不做处理了,你直接把你之前做了这个分录冲红就可以了。
上年少做,当年又错记了。老师,那上年少做的财政应返回额度,对今年没有影响?现在就红字冲销我做的20万收入就可以了吗?借:零余额 —20万 贷:收入 —20万
你这个收入是今年做重复了,你直接冲进经典的重复的就可以了,上一年的不会受影响。
老师那就是借:零余额 —20万 贷:收入 —20万 是吗?上年未做财政返还也没有问题是不?
对的对的,不用了,直接把这个分录冲掉就可以了。