同学,你好 1、如果是其他公司的发票,建议转入该公司公户并补一份合同,个人与对方经济关系与你公司无关(不建议) 2、直接让个人代开发票,不通过其他公司,已经开具的发票作废,我个人倾向于这种方式
本公司是劳务公司, 和个人签的劳务外包合同(和个人签的,不是和公司签的),我们从公司公户转给他个人账户80万,他没给我们开发票。问: (1)这80万对公已付,但无发票。80万我们可以作为成本费用来抵税吗? (2)如不能抵税,为什么不能抵税?我们都可以做外账,有合同,为什么不可以抵税呢?(对方真的提供不了发票。)
我们公司转给一个人6万元顾问费用,对方是找其他公司给我们开的发票。补个合同可以吗?为了减少风险,我们怎么操作好点呢
我们有一个客户的客户 用我们公司的名义和对方签订合同 开票; 然后他们给我们找了供应商给我们进货,这样操作有什么风险啊? 这样一个证据链倒是齐全的
我们和一个公司签订合同 约定我方代开200万专用发票 没有资金往来 后期对方公司在给我们开回来200万 同样没有资金往来 可不可以这样操作有风险吗
我公司与另一家公司签订了一份合同,合同中同意我们公司用个人账户给将款项汇入对方公司个人账户,他们也不给我们提供发票,这样操作对公司有什么风险呢
老师,我问下小微的300人是从哪取数的呢?
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么,
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师,我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收,24年有笔成本发票80万收到了,由于疏忽,25年5月才发现,可以直接做到25年的成本里面吗
直接让对方去税务局代开咨询服务费发票更好一点是吧?
是的,同学,这样没有风险
个人给企业直接提供咨询服务费没风险吧?
如果是真实合理合法业务是可以的 ,同学