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我们是挂靠总公司的。有营业执照是x公司x分公司。然后每个月发票什么的都是开给总公司的名称的发票。我看前会计也没有进行成本的结转,是不是都不用做啊。前任会计都是做的报销之类的和总公司的往来,未计入成本。是不是我不需要做成本啊,工程结束也不要做结算啊。

2021-01-30 22:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-30 22:19

同学你好,建议分公司都要入账,开票的也要做好入账,不管这个张成本是否给总公司,分公司这边都要入账。

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快账用户6300 追问 2021-01-30 23:29

发票这边做个Excel统计就行了吧?然后成本的话项目都是好几年才结算,每个月咋做呢?每个月也不一定有收入,要做本年利润结转吗?项目很多的时候,还要按照项目确定成本都不好分,咋做呢

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齐红老师 解答 2021-01-31 07:13

同学你好,你发现了这个问题,你想把它做好,只能是按照项目这样来分,你可以先这样这个分公司呢不像总公司那么规范性的要求你可以尝试着先去做但最起码来讲嗯你首先要把你手上有的所有的票以及开支,先做出来,具体的能不能按项目细分规范,以后梳理

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同学你好,建议分公司都要入账,开票的也要做好入账,不管这个张成本是否给总公司,分公司这边都要入账。
2021-01-30
你好,同学。 你这发票开给总公司,分公司就不可作成本处理的。 你不用的
2021-01-17
你好; 你分公司是单独做账 ;单独在报汇算的吗? 所得税正常是总部一起 来报的; 你们分公司 地方税务局要求你 地方自己报吗
2022-04-20
您好 可以先暂估入账 然后对应结转成本 汇算清缴的时候纳税调整 
2020-11-28
你好; 你们这个项目完工了吗 ? 因为要考虑 公司成立之后 才能去  开展业务的; 如果是公司成立之前的业务 ;必须要个人去开票哈 
2022-05-25
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