同学,你好。纳税人自产自用的应税消费品的纳税义务发生时间,为移送使用的当天,意思就是从移送开始就要计算消费税了。
老师您好:这个题目的D虽然我做对了,可我不太理解这句话,麻烦您解释一下哈!谢谢
老师您好:这个题目的A我没理解透,麻烦您解说一下,谢谢您!
老师,您好,麻烦帮解答一下这个问题,谢谢!
老师您好,这个说法有点不太理解,麻烦解释一下,谢谢
老师您好,麻烦您帮我解答一下图片上面这个实务问题,谢谢了
职称:注册会计师2025-05-1308:44已经确认过收入增加了利润了,但是你之前分红了吗?是不是没有分?200的应收已经确认收入,也分过红了
你好老师,坐标山东,甲公司持股A公司股份100%,注册资金300万,未实际缴纳,现在甲公司将A公司股份转让给乙公司,按照300万转让,请问甲、乙公司各需要缴纳哪些税金呢,应该怎么做账务处理呢
开餐饮公司如果是自己的房产,交房产税和土地使用税的税率是多少
免退税关于报关单,要进项发票,销售发票商品名称,规格型号。数量单价一致是吗?免抵退税有这个要求吗
免退税,国内购进材料直接卖出国外,进项发票不抵扣,免抵退税,国内采购材料加工后卖出进项发票可以抵扣是吗
您好老师,个人独资企业控股一家公司,年底收到股息红利,需要交个税,除了被控股企业代扣代缴个税,个独可以自行申报缴纳吗
老师好,4月重新建帐套,1-3月的损益类年累计数我应该怎么做,比如其他业务收入和其他业务支出都有2级科目,我是把每个月的都算出来再做吗
老师你好,应交税费-应交个人所得税,是记在三栏明细账里吗,还是记在其他的明细账呢
啥意思,老师,关键200已经确认过收入,等于确认过利润啊,也分过红啊现在只有银行1000和应收200,做未分配利润1200这难道不是重复增加分红利润了吗齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1308:34你好对的可以分红只要确定你之前剩余的资金是利润就行
住宿费专票可以抵扣吗
不是说也要看是不是生产非税或者应税的吗?要是非税就移送的时候,要是应税就零售的时候吗?
同学,你好,自产自用不包括零售。 自产自用,是指纳税人生产应税消费品后,不是用于直接对外销售,而是用于自己连续生产应税消费品,或用于其他方面。 纳税人自产自用的应税消费品,用于连续生产应税消费品的不纳税,用于其他方面的,于移送使用时纳税。
好的,谢谢您!
同学,你好,不用谢,很高兴能帮到你。