您好,是不需要的,谢谢!

老师,赠送购物卡给客户,会计账务处理为业务招待费,个税需要代扣代缴。但是并不能取得客户的身份信息啊,如何代扣代缴?
老师请问给客户送的礼物,做招待费。要代扣代缴个税?
你好请问送礼给客户的招待费需要帮客户代缴个税吗?比如送了一个一万的手机
请问老师,赠送客户礼品,记入业务招待费,用代扣代缴个税吗
我们公司买来的烟酒,送礼给客户(个人),入账招待费 需要给客户代扣代缴个人所得税吗?
老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
老师,请问,12月申报增值税,留底抵扣欠税,已经申报完毕。本月的增值税申报表也已经报完,但是当月的收入数申报不正确,需要更正。有哪位大神碰到过,这种情况申报更正收入,要不要撤销留底抵扣欠税的操作,才能更正?
你的意思是不用再学会计了是吗
老师,豆腐的税率是多少
老师晚上好!我新接了一个企业的会计工作。发现有以下几个问题:1、一至三季度企业所得税申报错误,少预缴了。2、财报申报都是错的。3、多交了水利建设基金和增值税。以上问题在实际工作怎么处理比较简便?如果企业所得税我在四季度的时候调整报表(不更正之前已经申报的部分)补上前面少预缴的部分可行不?
公司是一般纳税人,本月购入一批茶叶作为集体福利,需要缴纳企业业所得税吗?会计上如何处理?
有个工人给我们干活了不开发票 转工资 找点费用发票报销可以吗
去除公司监事要多久时间啊,只是监事,不是股东
老师,有对应进项票的情况下一般纳税人可以开简易计税3%的专票吗?
老师您好,公司给员工报销手机的钱开的发票是个人不是公司名字,这个可以入账吗,汇算需调增吗
老师我怎么看有的说要代扣呢
您好,借:管理费用—业务招待费 贷:银行存款
那代扣谁的个税,老板的还是收礼人啊
我不是说分录,我说的是个税
我知道是个税,这分录里面压根就不包括应交税费—个人所得税
您好,假如要代扣个税的话,那不是大家都知道他收礼了么