您好! 是可以的,勾选了也没关系,留抵到下个月。

老师,你好,我这个月开出销项发票67万,收到进项发票89万,今天报税时把89万发票全勾选确认了,这个月没交税,89万剩下部分以后还可以抵扣吗?谢谢
老师,我们是一般纳税人,本月开销项发票100万,但是我只有进项发票80万,那么本次我就会缴纳很多增值税和附加税, 那下个月如果开销项发票5万出去,然后我收到了进项发票20万,请问我下个月可以把这20万全部用来抵吗?
账上进项有97万,这个月销项开了42万,剩下的下个月开, 这个月申报纳税,可以先勾选42万的进项,不交增值税吗?等下个月97万全部开出去再计算缴纳增值税
有一张8万的进项增值税发票,开出去2万,剩下的可以下个月用吗
老师如果这个月我们开票100万元,税率9%.销项税就9万元,进项票只有1.3万,那么这个月就要缴纳增值税77000元,那么下个月要取来进项5万元,是不是只能进项留底,不能去抵上月的增值税额,然后上月缴纳的77000元就这样交了,也不能返回来了
老师,公司开票给另外一个公司,怎么开的?一个月可以开多少票出去?
老师,另外加收客户的加工人,这个费用的分录怎样写,属哪个科目
老师录凭证 在弄模版的时候想提取关键信息 用的excel是哪个公式呀
老师好,我们给客户盘点固定资产,随着服务用到一套固定资产管理系统和打标签的费用,进额3万多,都是用在客户身上的,这两笔怎么做账
净利润是怎么核算的,
朴老师,商家在快手平台买货品,快手平台的扣点是多少,电商税点是多少?
老师,假设我们公司2024年年底利润总额再加上减去永久性差异的因素,最终调整完后应纳税所得额是150万,我们是小微企业,则计提所得税费用7.5万元,借所得税费用贷应交企业所得税,,,等到2025年5月因为2024年年底一笔计提的费用没有收到发票,费用5000元,这个时候我们纳税调增5000,补税250元,做借递延所得税资产250元贷应交企业所得税250元,再借应交企业所得税250元,贷银行250元,,假设我们2025年6月收到了发票进行追补,收到退税,分录是不是直接借银行250元,贷递延所得税资产250元,这样不是
小规模纳税人可以接受3个点专票吗
老师有个这样的问题,公司做个人的房屋代扣代缴的个税,我的分录是这样子的,借:其他应收款-个人所得税 贷:银行存款 收回个税的时候,借:银行存款 贷:其他应收款,是这样可以吗?没有通过应交税费,个税。
老师,公司的门面房对外出租,都涉及什么税,一部分自用的房产,一部分对外出租的,房产税我该如何申报
如果我这个月勾选的进项金额和这个月开票金额一模一样,不交增值税,税务局会有异常提醒吗?之前都是零申报,这个月第一次开票
您觉得我这个月进项是勾选97万好,还是42万好
进项发票都是去年8-12月开进来的,我这个月刚接手开始开销项
只要是真实业务,不会有问题。 先勾选月份早的,如果账面都确认了进项税,为了核对账,建议是账上做了多少勾选多少。
好的,就是建议这个月勾选42万对嘛~
我还想咨询一个事情,就是现在这个公司,领导要求进项原价格开出去销项,就是平进平出,没有利润。
业务:每次采购货物,是下游公司先给我们打款,我们再付给供应商,然后供应商给我们开进项票,我再给下游公司开销项票 领导意思是说下游公司用他自己公司买货,供应商不卖,让我们帮忙买货,平价卖给他们,这个算虚开吗?
按实际业务情况,收到多少钱开多少票。 正常情况应是有盈利的,长期税局会怀疑存在风险。
申报印花税,计税金额*万分之三,计税金额指的是含税售价还是不含税售价
按合同金额,合同签订的是多少就是多少。
没有合同的呢
按不含税金额*万分之三