您好! 增值税为310.04-249.65-59.15=1.24元 附加税为:1.24*(7%%2B3%%2B2%)=0.15元
老师,一笔增值税是13%的业务,购进货物含税单价2170元,购买1648.08吨,运费不含税455元(注意:因为要一票的,所以运费按13%计算),销售单价含税2695元,销售吨数1648.08吨,至于算印花税就按实际发生的业务计算,那么怎么算这笔业务的增值税、附加税、印花税、企业所得税和净利润呢?
某酒类产品生产企业为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下业务:(1)向某商贸企业销售白酒80吨,取得不含税销售额400万元,并同时收取白酒品牌使用费37.44万元。(2)销售甲类啤酒15吨,取得不含税销售额150万元。(3)接受乙企业提供的价值10万元原材料,委托加工散装干红酒1吨,交货时向乙企业收取不含增值税的加工费1万元,并代收代缴乙企业消费税。(4)进口一批干红酒,实际成交价格(货价)60万元,未含从境外起运地至境内口岸运费6万元,保险费不确定。(干红酒消费税10%、进口关税10%、甲类啤酒250元/吨、计算保留两位小数)要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)计算该企业当月销售应纳消费税。(2)计算代收代缴乙企业消费税。(3)计算该企业当月进口环节的增值税和消费税。
4.某一般纳税人2020年6月发生以下业务(1)外购原材料100吨(1吨=1000千克),支付价款(不含税)32000元,另支付运输费用1200元(不含税)。原材料的购买和运费均取得增值税专用发票。(2)外购生产用辅助材料50吨,支付价款30.000元,并取得专用发票。当月用于企业基建工程10吨。(3)进口一批优质原材料,关税完税价格9万元,关税税率为20%。(4)销售外购的原材料30吨,取得不含税销售收入10000元。(5)销售产品500件,每件售价为价税合计300元,用自备汽车运输,从买方收取运输费,10000元。(6)用上述产品300件发放职工福利。要求根据以上条件,计算该企业6月的增值税应纳税额。
4.某一般纳税人2020年6月发生以下业务(1)外购原材料100吨(1吨=1000千克),支付价款(不含税)32000元,另支付运输费用1200元(不含税)。原材料的购买和运费均取得增值税专用发票。(2)外购生产用辅助材料50吨,支付价款3000元,并取得专用发票。当月用于企业基建工程10吨。(3)进口一批优质原材料,关税完税价格9万元,关税税率为20%。(4)销售外购的原材料30吨,取得不含税销售收入10000元。(5)销售产品500件,每件售价为价税合计300元,用自备汽车运输,从买方收取运输费10000元。(6)用上述产品300件发放职工福利。要求根据以上条件,计算该企业6月的增值税应纳税额。
4.某一般纳税人2020年6月发生以下业务(1)外购原材料100吨(1吨=1000千克),支付价款(不含税)32000元,另支付运输费用1200元(不含税)。原材料的购买和运费均取得增值税专用发票。(2)外购生产用辅助材料50吨,支付价款3000元,并取得专用发票。当月用于企业基建工程10吨。(3)进口一批优质原材料,关税完税价格9万元,关税税率为20%。(4)销售外购的原材料30吨,取得不含税销售收入10000元。(5)销售产品500件,每件售价为价税合计300元,用自备汽车运输,从买方收取运输费10000元。(6)用上述产品300件发放职工福利。要求根据以上条件,计算该企业6月的增值税应纳税额。
老师,您好,为什么在评估重大错报风险时要考虑相对风险的抵消效果,但是评估固有风险的时候不考虑
老师,只要是进项发票在8月1日(含1日)后做的退税勾选,相应的数据都在9月申报8月增值税附表二中体现对嘛?
这道题第(5)问为什么最后要乘个70%???看我用红笔框起来打的箭头处
你好老师,开具二手车统一发票后,要开增值税发票的话系统能自动带出这张发票的信息吗?怎么判断为是同一个销售行为
有限合伙企业的合伙人如果是公司的话,每年年底有限合伙企业需要给有限公司分红吗?还是只是有利润时才给有限公司分红?
有限合伙企业的合伙人如果是公司的话,每年年底有限合伙企业需要给有限公司分红吗?还是只是有利润时才给有限公司分红?
你好老师,经济法中董事会过半数董事出席即可,为啥决议是全体董事过半数通过
你好老师,我公司是二手车经销企业,开具二手车统一发票后,还需要开具增值税发票吗?
账上库存虚高,怎么处理?
这道题的D是对的吧?老师课件上也是ABD
老师,59.15怎么来的,再说您计算的增值税正确么?
455*0.13=59.15,是运费的进项税额,您文中提到“运费不含税455元(注意:因为要一票的,所以运费按13%计算)”
不好意思,原来货物价格是单价,看成总价了。请问运费也是每吨不含税455吗?
对,运费也是每吨不含税455
您好! 详情见附图,印花税是按含税价算的,如果贵司合同是按不含税价签的,修改下即可,印花税税率是万分之三。