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老师你好,我方是购方,供方1月25日开票的一张发票,我方退税确认认证日期也是1月25日,但是当天就发现这张发票是多开的,我方去税局窗口开了红字信息表,供方开了红字发票。请问供方需要把红字发票的客户联给我方吗?我方需要对这张多开但已经红冲的发票做采购成本处理吗?

2021-02-01 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-01 13:55

同学你好 红字发票你们可以不要 你们直接做红冲分录就行了

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同学你好 红字发票你们可以不要 你们直接做红冲分录就行了
2021-02-01
你好需要做进项转出 申报的时候不进项转出
2021-01-29
你好对的,需要给你们的,需要给你电子版的和纸质的。
2021-07-09
你好 你好,已经认证的发票是采购方填写红色信息表,两张发票就开两个红字信息表
2021-01-19
你好是的,您说是对的,不需要退回,给2联红字对方
2021-06-21
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