同学你好 红字发票你们可以不要 你们直接做红冲分录就行了

老师您好,请问供方多开了一张发票,我们是购货方,我这边退税认证里确认勾选了,今天去税局开了红字信息表,供方刚开了负数的发票,供方负数的发票需要寄给我吗?我这边做账时怎么做?需要做进项税额转出吗?是退税认证的,不是抵扣认证
老师你好,我方是购方,供方1月25日开票的一张发票,我方退税确认认证日期也是1月25日,但是当天就发现这张发票是多开的,我方去税局窗口开了红字信息表,供方开了红字发票。请问供方需要把红字发票的客户联给我方吗?我方需要对这张多开但已经红冲的发票做采购成本处理吗?
老师您好,我们是购货方 现在有一张跨年发票金额开多了,需要红冲,可以只红冲多余部分吗? 因为已经认证了,需要我们开红字信息表给对销售方。销售方需要开红字发票吗?(如果需要,开了红字发票要不要给我们呢)
老师,请问,我是购买方,现在对方开了一张红字发票信息确认表叫我确认,是数电票来的,当时是开多了给对方,现在是要把开多出来那一部分开一张红字发票给对方,我是直接点开对方开给我的,直接点取认就可以了吗?
这个问题请廖君老师来回答,1.我们公司收到的一张七月9对方给我们开的一张专用发票,我问怎么查是否勾选认证了?2.如果在红字发票信息录入里找到这张发票,当确认出红字信息单时,系统显示这张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲,是不是就表示这张发票我们没认证?3.那这种情况,(虽然跨月了,想红冲,数电发票他们冲也和当月冲一样,自己方开红字信息表,自己方开红字发票?
老师请问,一个公司里面有3个不同的项目,8月的时候有一个项目有收入了,成本不够,我就把另外两个没收入的项目成本结转了一部分,现在年末了,那个项目的又有成本进来,现在我能把原来那两个没收入的成本冲回存货吗?
我们购买购物卡用于会员积分兑换,怎么做会计分录,需要给兑换顾客代扣代缴个人所得税吗
打款验证一分钱计入了营业外收入,要申报增值税吗
老师,今天开始餐饮发票可以开专票了吗
请问老师,为了维护客户的关系,商贸企业,购买的库存商品(出售也赠送给客户),请问无偿赠送给客户的属于业务招待费用么?需要视同销售么?
老师,平台商家后台的账号,主账号下面的子账号可以推广充值吗?还是得主账号充。
老师就是业务员在外面住酒店和吃饭的费用该怎么做账
小规模纳税人在开具增值税发票时,需根据适用的税收政策选择征收率。目前,针对适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税的政策,发票开具规则如下。 小规模纳税人可以开具3%征收率的发票,但需放弃减税优惠。 具体来说,纳税人可以选择放弃减税政策,对适用3%征收率的应税销售收入按照3%征收率开具增值税专用发票或普通发票,但这样就无法享受减按1%征收率的优惠。请问老师开普票3%可以享受1%的申报么
老师想问一下商贸企业都包括哪些类型的公司呢?
老师好,如何在电子税务局里面授权增加办税人员?