你好 你开票怎么开的 你开票是否 会把返还款开在里面?
老师好,我们是教育培训机构,目前未耗课有150万,银行账户上总计160万,开业到现在两个股东一人投资25万元,取走分红股份一人40万元,装修等固定资产净值预计70万元,无其他的负债和应收款,现在A股东想购买走B股东的所有股份,应该怎么计算? 我的想法是160万+70万+80万元-150万元,然后再除以2,这样对吗?
我们是做教育培训的,比如说,学生报名学习10个课时,我们要根据学习一个课时扣一节课的钱但是我们是一次性收费,一次性收费1000元,分录是 借:预收账款1000 贷:主营业收入1000 同时我们银行存款会增加,怎么做呢? 那么上一节课后怎么减账呢? 以上2个问题
老师,我们是英语培训机构,我们有10节课2000元的活动课,上满10节课,返款600元,这600元返款怎么入账?分录?
老师,我们是专升本培训机构,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后按月确认收入得 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8712.87 贷:应交税费-应交增值税-销项税87.13 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢
老师,我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢
A公司收了客户两万块钱的定金,订购一辆车,但是这辆车A公司没有货,需要从B公司去调货。A公司就把款项打到B公司公账上,B公司开具发票给客户。这样操作可以吗?
老师你好,手续费,直接记入财务费用,这个钱我见会计记入预付账款,这是笔什么钱啊
老师个体变更法人以后,将来营业,对以前的法人有影响吗,还是和他就没有任何关系了
老师,自主研发的平台准备做无形资产,需要做软著才能进行无形资产摊销吗?
你好,往来款可以用现金还吗
老师,公司老板、领导担保还款给员工有模板吗?请发我一下。员工借款给公司,公司给员工写借条和担保
老师,滴滴打车普票可以抵扣吗?需要提供些什么证明呀
老师 你好 全日制在校生 实习工资在个税系统中怎么操作呢
25年考了证,现在想先看录播课,先从哪看起?
老师,我司现做电商行业,子公司跟母公司采购了9万,在淘宝上开了母公司为主体的店,子公司负责经营,假设8月账单货款10万(其中客户已开票3万,未开票7万),平台账扣服务费2万,实际应收8万。 解释:1.因是母公司主体,所以已开票3万由母公司确认收入 2.从10万货款里账扣给平台的2万因主体是母公司所以费用由母公司确认,但由子公司确认收入。 3.客户未开票的7万由子公司确认收入 4.子公司只结转未开票那部分的成本 问题: 1.销售的10万子公司分录应该怎么写呢? 2.账扣的2万子公司分录应该怎么写呢? 3.客户已开票3万和未开票7万分录应该怎么写呢? 4.子公司分录应该怎么写应付账款才能跟母公司的应收账款期末余额一致呢?
写里面和不写里面,分录分别多少?
你好 主要看发票怎么开。 我才能判断 。如果是返款600 你不开发票里面去。 那么你就要按全款来做收入报税的 。 开里面可以按返款后的金额来做收入报税的
不开,分录?
你好不开的话 。 借银行存款 销售费用贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 。这个是赠送活动款 计入销售费用。 返款 冲s收入 :借 主营业务收入 应交税费-应交增值税贷银行存款