可以的,可以这个样子处理了没问题的,可以放记账凭证后面。
12月份购买钢筋,货款已付,钢筋已收到,发票未开,1月份开具了发票,12月份已入账成本,后期发票可以附在12月份,记账凭证后面不
老师,请问12月已经收到货,然后1月份才收到发票,可以直接把发票附在12月的记账凭证后面吗?意思就是这笔原材料是计入12月,还是1月?
老师,您好,请教一下,12月份购买的防护物资3000元,12月份货到票未到,记账借:预付账款,贷:银行存款,发票今年1月份才开具收到,我应该怎么记账
老师,12月份确认收入没开票,也没收款,1月份开出发票和收到款后,发票贴在12月确认收取凭证后面可以不,1月份收到的钱也是12月收入吧?账务和税务如何处理?
您好,老师,12月份的费用,款已经付了,发票也在12月份开过来了。可以在1月再入账吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?